你好,这些都是什么业务的?
老师,期末余额预收款-期末余额应收账款=次年期初数,期末余额应付账款与期末余额预付账款是怎样计算?
月末结账时,为什么应收账款,应付账款,预收账款和预付账款要没有贷方余额,如果有,又为什么预收调应收,预付调应付?
你好老师,年末应付账款,应收账款,预收账款,其他应收款,预收账款余额大,怎么调账呢 学堂课程吗
应收账款和预付账款的期末余额大于年初余额,而应付账款和预收账款的期末余额小于年初余额,这反映了什么?
老师你好,请问注销前应付账款及预付账款,应收账款及预收账款,其他应收和其他应付款如何处理?
某酒厂2020年五月生产1度新的量某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元乘本利润率为某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元成本利润率为10%某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元,成本利润率为10%。白酒的定额税率为0.5元每斤,比例税率为20%
你好老师,公司销售商品 ,假如10万元,折后5万元,开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗,没有在发票上体现原价和折扣价
因暴风雨损坏,一栋楼房原值50万元已提折旧10万元,用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%,收到保险公司赔款25万元,已存入银行编制相关的会计分录
转让甲材料需要什么会计科目
某企业投资一项固定资产项目,建设期需要3年,并需要于每年年初投入资金各1000000元,该固定资产估计可使用10年,报废时无残值,该固定资产采用直线法计提折I日。项目于第四年投产后,每年的营业收人为8500000元,付现成本为7900000元。所得税率为40%,企业要求的最低投资报酬率为10%。(1)计算项目每年现金净流量(2)计算静态投资回收期(3)计算获利指数(4)计算该项目净现值(5)计算该项目内含报酬率
10.10销售产品100000增值税13000,款项已存入银行该批产品成本70000
已知10000✖️(1➕0.03)^20
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(5)编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(3)编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。(4)编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元;主营业务成本700000元;其他业务收入100000元;其他业务成本为60000元;投资收益为60000元;营业税金及附加100000元;发生的销售费用为5000元;管理费用为16000元,财务费用为4000元;营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
调整往来,没有单独的这个
物流公司的业务
挂靠的车辆应付账款挂太大了,因为车款是个人付,外账一直挂到
啥时候处理了再清理他们 要么你们还钱 让对方把钱给你老板,然后你们处理了车之后,再让你老板给你们单位钱
没回答啊?
应付账款的回复了 要么你们还钱 让对方把钱给你老板,然后你们处理了车之后,再让你老板给你们单位钱
其他的是什么业务的 预收款项是你们的收入的吧
对 预收账款就是没发票的收入 暂时挂到预收了
应收账款也900多万了 其实最多200万
应收账款这个是什么业务的是在借方余额的话表示别人欠了你的钱 别人欠你的钱还钱了,还的是哪一个账户谁收的
就是应收账款借方余额900多万 别人欠了的 但是实际200多万吧
收入还是怎么了?这个钱去了哪里呀?差异啥原因
就是 是不是到账以后没冲呢 还可能什么原因呢
那你的银行存款对吗?借银行存款贷应收账款,做了这个银行存款的余额对吗?如果不对的话,你就得查一下什么原因,这个钱给了谁,如果是给了个人,借其他应收款贷应收账款。
对 银行存款是对的 那就是意味着公司收的钱个人收了的意思 是吧
很有可能是得需要再确认一下,问你老板
那这样的话应收账款是少了 但是其他应收款又增多了? 这个其他应收款怎么调呢
让你老板还钱 借银行存款贷其他应收款就可以了
好的 非常感谢
不用客气,工作愉快