你现在的报表有吗这个
老师,企业年度汇算清缴时招待费调增了,不涉及补交企业企业所得税,我上传的财务报表和汇算年报的不一样,需要调账吗
老师你好,小微企业企业所得税汇算清缴时,是不是可以选择简易申报啊?就是可以不用调整招待费,福利费什么的啊
老师 开的发票是餐费普票 ,报销单上写着业务招待费600元 但是入账是入了管理费用-餐费 现在做去年的企业所得税汇算清缴 这笔是要算到业务招待费去调增吗?
2022年度财务报表是根据2022年度12月的数据填写的 对不对? 那2022年企业所得税汇算清缴的话,该调整业务招待费用,福利费,工会那些,调增了就调增了,最后利润总额也会变的 ,后补交企业所得税,或者退税,根据你调的来.?对不对。 以上我两步骤操作,对不对?
老企业所得税汇算清缴业务招待费费高了,老板不想交税,我是不是可以把业务招待费调出一点开放到福利费或者别的费用呢,这样要调整哪些报表呢,,
老师,差额征收差额开票,直接根据开出的发票确认税额,然后扣除的根据取得的发票直接做成本就可以如果是差额征收全额开票,根据开出发票确认税额,然后要根据扣除部分做销项税额抵减,对吗
如果这个题目改成“一般纳税人”,那入账成本应该是101对吗?
工人3月入职做的事 工资6000 不考虑其他,4月发放工资,个税系统入职日期写3月还是4月,需要交税吗
老师你的意思是外账主营业务成本可以不设置二级明细是吧,内账内部核算可以设置是吧
老师好。是(小规模项目咨询管理公司,请问一下怎样建账?会计分录怎样()做?开出销项专用发票时,借:应收账款 贷:营业收入 应交税金-增值税。到税期申报时要交增值税、城建税,这(城建税)怎样去记分录?
家权老师在吗,在吗老师
新成立的企业管理公司,跟合作伙伴一起吃饭产生的餐费怎么记内账?
数学最后一道大题的题目是找出其中1个正确的结论并求其值这个题要不要写解题过程
新成立的企业管理公司,内账用哪个财务软件
老师,公司法定代表人我记的是董事长、执行董事和经理3选1,怎么现在改成董事或经理了?