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老师您好,我公司员工领取备用金2万,报销发票2.3万,员工说他自己那边清账了,可能之前报销的金额多报了0.3万发票,这个已经夸年度了,该怎么处理呢?

2023-05-12 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-12 10:48

你好,这个要看你账上有没有清账先。 另外还要看你这个发票是去年的发票还是今年的发票?我是说开票日期。

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快账用户8720 追问 2023-05-12 10:50

发票是去年的,账上没有清帐,但员工说他那边已经清账了。请问老师,现在这个该怎么处理

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齐红老师 解答 2023-05-12 10:51

你好,在自己的借方还是贷方,进入营业外支出或者营业外收入。

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快账用户8720 追问 2023-05-12 11:02

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-12 11:07

你好,不用客气的嘞。

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你好,这个要看你账上有没有清账先。 另外还要看你这个发票是去年的发票还是今年的发票?我是说开票日期。
2023-05-12
您好 借 其他应收款-老板 贷 银行存款 应该这样写分录哈 这笔款年末让老板还回来 下年再借
2024-07-13
同学你好 这个没有发票要调增了
2022-02-17
同学你好 是什么会计准则呢
2021-11-30
老师好!调整账务需确保记录准确。既然已申报未开票收入,账上应同步增加“固定资产清理”科目金额至与税务申报一致。同时,核实原二手车市场交易是否影响税负,如有差额需调整相关税费处理。具体操作还需详细核对会计准则和税法规定。建议仔细检查每一笔交易细节,确保账实相符。如有疑问,建议咨询会计师或财务顾问。
2024-10-15
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