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老师, 厂家给我们返利的i情况怎么做分录, 返利是直接从下批货款里扣除的, 然后开给我们的发票上有折扣剪掉的形式

2023-05-10 22:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-10 22:54

学员朋友您好,按照扣除返利以后的金额入成本就可以了

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快账用户8974 追问 2023-05-10 23:08

那返利这个金额抵下批货款了记什么科目呢

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齐红老师 解答 2023-05-10 23:12

这扣除了金额的话,这个返利不需要提现

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快账用户8974 追问 2023-05-10 23:25

不需要体现的话分录金额不平了,就是差额返利的金额

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齐红老师 解答 2023-05-10 23:33

发票本身就少开了

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学员朋友您好,按照扣除返利以后的金额入成本就可以了
2023-05-10
同学你好 发票是怎么开的呢
2023-04-13
可贷记主营业务成本或库存商品
2023-05-11
同学你好 那你后面直接按照折扣之后的金额做账
2021-03-09
你好 这情况你要按发票入账 正常反利是单独开红字发票的 
2021-01-07
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