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老师,您好!我们公司有几张加油票(有上年的和今年前几个月员工已报销的)今天发现加油票的税号有误,对方愿意冲红,但是不愿意发冲红发票给我们,那我们做原始凭证的时候还需要附上冲红发票做原始凭证吗?账务上需要怎么处理?

2023-05-10 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-10 16:32

同学 你好., 这个让对方复印一份给你. 账务上红冲.

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快账用户2585 追问 2023-05-10 16:37

是普票,也要做一笔红冲再做一笔蓝字吗?红冲的分录是什么

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快账用户2585 追问 2023-05-10 16:38

普票的报销发票(已报销的)

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:43

同学 你好. 普票的话不用写进项税额. 你好 红冲发票的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 蓝字发票的分录是 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品

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快账用户2585 追问 2023-05-10 16:45

那现在红冲了这张已报销的普票,不需要另外做分录了是吧?把正确的发票放回上年和对月份就好了嘛?

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:56

同学 是的,不需要另外做分录了.把正确的发票放回上年和对月份保存好就可以了.

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快账用户2585 追问 2023-05-10 16:57

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:57

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