滞纳金计入营业外支出
利息支出计入财务费用
老师105000纳税调整表这几个数我应该按什么填, 其中业务招待费,利息支出,税收滞纳金,佣金和手续费这几个说下谢谢了
社保调整基数有一个滞纳金和利息支出应该记入什么科目。
老师,你好,请问我司给员工补缴5年前的社保,单位部分支出可以入管理费用吗?还是以前年度损益调整?还有利息和滞纳金怎么入账?单位承担部分是18万,利息1万,滞纳金是2万,个人部分是4万,请问怎么入账
老师,想问一下,社保缴纳延迟出现了利息,是入营业外支出好一些,还是其他应付款好一些,二级科目有什么要求吗?
旅游公司内账,公司承担补缴社保基数调整2022-2023年的,单位2000元,个人社保部分1500元,要怎么做账?用什么科目明细,这1500元由公司承担支付,不从员工工资扣回,滞纳金200。要怎么做账?原来那个回答有点没太能理解为什么要过一下工资?公司承担的个人部分用其他应收款,可以用其他应付款吗?因为这个是调整以前年度的社保基数部分
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
好的,谢谢老师。
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!