你好 第2季度享受的是59.5 第4季度第三季度都享受的59.5 当年每个季度享受的都这些 汇算时候再调整
老师,第三季度购入固定资产,若享受一次性扣除,预缴表需要填写吗,还是预缴不用填,在汇算清缴时填写就行
老师,假如5月购买的固定资产60万元,享受全年一次性扣除,在第二季度享受一次性扣除金额59.5万元,第三季度算企业所得税时为什么还要扣除58万元,然后在第四季度还需要填写固定资产一次性折旧表吗
老师,我公司9月份购入一台翻斗车,20万元,按4年计提折旧,无残值。想作为固定资产一次性扣除,第三季度的申报表这样填写对不对,第四季度还需要填写a201020申报表吗?
请问,公司新购进的固定资产在会计凭证中按税法最低折旧年限每月计提折旧,所得税预缴季度申报表中享受500万以下设备一次性扣除,再年度汇算清缴中还可以享受一次性税收扣除吗
A公司转出一笔名为B公司的管理费用给A公司法人怎么入账写会计分录
甲公司生产企业,为增值税一般纳税人,2024年6月生产经营情况如下:(1)采用分期收款方式销售自产货物一批,书面合同规定,不含税销售额共计1000万元,本月应收回70%货款,其余货款于7月10日前收回,本月实际收回货款300万元。(2)转让2019年5月购入的小型生产设备一台,从买方取得含税款20000元。(3)将生产出的新型设备投资于甲公司,该设备无同类产品市场价,生产成本为200万元。(4)购进生产用原材料A,取得增值税专用发票上注明的价款400万元。支付原材料的运输费用,取得增值税专用发票上注明的价款10万元。运输途中发生货物丢失10%。(5)购进生产用原材料B,取得增值税专用发票上注明的税额36万元。支付原材料的运输费用,取得增值税专用发票上注明的税额0.5万元。运输途中由于保管不善,原材料丢失10%;运输途中遭遇泥石流,原材料毁损15%。(6)员工境内出差,取得注明旅客身份信息的铁路客票,票面金额1万元,另取得未注明旅客身份的出租车客票1.03万元。(7)接受乙公司提供的员工培训服务,取得的增值税专用发票上注明的价款20万元。问题没完请等
未交增值税贷方有余额,实际没有要交的税款。这是什么情况哪里出错了
房东代开的房租发票税点是我们公司支付,请问这个税点是要加到房租总金额里面,然后按照这个合计金额分摊每个月的房租吗?
老师您好,我们公司是商贸公司,给对方华帅商贸公司付款13440,对方用洪霞调料公司给我们的票13440,他们说华帅的没有额度了,这个怎么做账啊,谢谢
老师,我是一般人,本月税已经申报完成。但是有一个一月的进项发票,发现错误,需要对方红冲,我这边已经抵扣了,他红冲后再重新给我开,我这边要做进项税额转出吗?
老师现在老板以1400万元买了前面的公司,这1400万是私下转账给原公司3位股东,账面上未分配利润是四百三十多万,前公司会计带着430万的未分配利润这张表去税务局交了个税,那我现在怎么做账务处理
老师:请问是不是只要当月开了销项发票,不管有没有当月收到款都要结转主营业务成本对吗?结转成本看库存商品和原材料?还是要收到货款才结转成本?
你好,向母公司现金分红,分录怎么做 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款
老师这张发票怎么做凭证?
那你每月有折旧呀,不算了吗?
不可以啦,因为你第二季度的时候调减的金额是59.5,第三季度它不能比59.5少,只能多。
少了的话,他填写不了,保存不了,你可以试一下。
怎么讲的不一样两个机构
你可以今年填写试下的
如果去年是可以的吧
去年的不可以 一开始就不可以的,你再去查一下资料去吧 你今年去试一下,是因为去年已经过完了,你再试也没有用啦,已经申报过了。
嗯,那今天申报不享受一次性扣除,汇算清缴免得调整
可以的,可以不享受的