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请问以前年度收到的虚开发票补的增值税该怎么做账?

2023-05-08 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 16:30

你好 借:营业外支出   ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款

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快账用户4272 追问 2023-05-08 16:32

那我以前结转的成本需要红冲吗?

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齐红老师 解答 2023-05-08 16:37

你好,以前结转的成本,需要冲销 

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快账用户4272 追问 2023-05-08 16:38

你好,老师,是只需要红冲成本就好?不需要做其他了吗?

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齐红老师 解答 2023-05-08 16:46

你好,以前结转的成本,需要冲销  还需要做汇算清缴的更正 

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快账用户4272 追问 2023-05-08 16:51

报表已经更正了,所得税也补交了,就是账务处理有点疑问

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齐红老师 解答 2023-05-08 16:54

你好,你的疑问具体是? 

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快账用户4272 追问 2023-05-08 16:55

老师,成本红冲后,库存商品怎么办呀?

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齐红老师 解答 2023-05-08 16:58

你好,成本红冲了,库存商品也对应冲销了啊 

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快账用户4272 追问 2023-05-08 17:00

我是做借:营业外支出 贷:库存商品吗?因为商家已经找不到了,款当时付给对方的

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齐红老师 解答 2023-05-08 17:06

你好,是做之前结转成本的相反分录 

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快账用户4272 追问 2023-05-08 17:08

我之前结转成本是借主营业务成本、贷:库存商品,那如果做相反分录,库存商品就回来了,多出来了哎,这个库存商品我该怎么处理呀?

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齐红老师 解答 2023-05-08 17:15

你好,你还需要把之前购进的库存商品分录也红冲了啊  

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快账用户4272 追问 2023-05-08 17:18

那我先前是做的借库存商品,贷应付账款,那账都付出去了,对方也不退款,我还是平不了账

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齐红老师 解答 2023-05-08 17:20

你好,这个是虚开的发票,不是真实的购买,会退回相应款项才是的 

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快账用户4272 追问 2023-05-08 19:14

我真实购买的商品,但是对方找了一家单位开票给我,所以不退款了,只是发票是假的

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齐红老师 解答 2023-05-08 19:15

你好,应当找真实的供应商给你单位开具发票才是,应当避免虚开进项发票

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快账用户4272 追问 2023-05-08 19:46

已经找不到了,那个老板都已经不做了,能不能库存商品转入营业外支出呀?

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齐红老师 解答 2023-05-08 19:51

你好,没有库存商品直接转入营业外支出的做法 

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2023-05-08
你好,学员,补交的所得税不能税前抵扣的
2022-02-20
借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出。
2024-01-14
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2024-01-14
你好,之前已经做过纳税申报了现在就不用另外做账了
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