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老师,请教关于福利费在所得税汇算清缴中填报问题。假设22年福利费支出500元,300元没有取得税前扣除发票,这种如何填报。如果500元填报到职工薪酬明细表,系统会自动按比例纳税调增,如果再把300元在纳税调整明细表中做无票调增,这样就会重复调增了。举个最极端的例子,假设500元全部无票,这样填报调增额最终大于发生额了,明显不合理。请教老师关于无票福利费这块如何填报。

2023-05-08 12:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-08 12:23

你好;  账载金额一起写500元 ; 300元直接调整 (还有超过标准的部分  也得考虑来写   )

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你好;  账载金额一起写500元 ; 300元直接调整 (还有超过标准的部分  也得考虑来写   )
2023-05-08
您好。 1、原值10万,会计折旧1万,享受一次性折旧10万,纳税调减9万这个思路是正确的;但是这样处理有个问题就是,在资产提足折旧后,您要对残值单独纳税调增(因为残值您也享受一次性扣除了),所以我的建议为了以后省事,残值您不要享受一次性扣除,只按净值享受一次性扣除,这样后续只是调增会计折旧金额就可以,提足折旧后,税会就没有差异了。 2、应收账款坏账损失属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; 3、这类支出,可以让自然人去税局代开发票,因为这是应税行为,需要凭借发票税前扣除。
2020-10-19
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