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请问:我们是今年才成立的建筑企业,是一般纳税人,四月在外地的一个项目开具了施工费的发票,1、是不是要在当地预缴增值税和所得税?2、四月份的利润表显示利润总额为负数,我该预提所得税吗?如果要预提,应该怎么预提呢,分录怎么做呢?

2023-05-08 12:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 12:17

第一个增值税需要预缴所得税,如果没有跨省的,你问一下项目所在地税务局那边必须预缴吧?如果没有规定的话就不用。第二个,不需要集体所得税的。

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快账用户6983 追问 2023-05-08 12:19

我们是省内的项目。如果预缴的话,是不是也要预缴千分之二的企业所得税吧?

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齐红老师 解答 2023-05-08 12:22

是的,是的,是这么做的。

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齐红老师 解答 2023-05-08 12:22

预缴只需要做预缴缴纳的分录就可以的,不用做计提。

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快账用户6983 追问 2023-05-08 12:27

好的,知道了

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快账用户6983 追问 2023-05-08 12:29

如果利润总额是正的,就应该预提企业所得税吧?借:所得税费用 贷:应交税费——应交企业所得税,对吗?

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齐红老师 解答 2023-05-08 12:32

你好,对的,是的,需要缴纳的话是这么做。

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快账用户6983 追问 2023-05-08 12:33

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-08 12:35

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
第一个增值税需要预缴所得税,如果没有跨省的,你问一下项目所在地税务局那边必须预缴吧?如果没有规定的话就不用。第二个,不需要集体所得税的。
2023-05-08
你好这个计提过,就不需要再去计提,是这个销项税额-进项税额大于预缴增值税吧,这个产生需要交增值税,那这个是需要去差额去计提附加税,这个对应2月计提过3月不需要再去计提
2021-04-14
同学你好 异地预交的自动体现在主表的
2021-06-09
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
您好 这个是被挂靠公司的硬性规定 您全额提供了成本发票 根本就不存在利润 不需要缴纳企业所得税的
2021-01-03
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