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应付账款不付了,发票已经入账了,进项税额也抵扣了。现在该怎么做账,需要对方红冲发票吗

2023-05-08 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-08 11:07

同学,就是这笔业务黄了是吗

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快账用户8373 追问 2023-05-08 11:08

发票多开了,实际没采购那么多。最后对账才对出来的

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齐红老师 解答 2023-05-08 11:15

同学,红冲多开的发票,

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快账用户8373 追问 2023-05-08 11:17

只能这样处理了是吗?要是对方不配合红冲怎么处理

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齐红老师 解答 2023-05-08 11:35

同学,是的,你们尽量说服对方红冲,这样账是平的,不然这个差额要转入营业外收入

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快账用户8373 追问 2023-05-08 11:38

要是对方实在不配合,就是转营业外收入处理是吗

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齐红老师 解答 2023-05-08 11:38

对的,同学,是这样的

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同学,就是这笔业务黄了是吗
2023-05-08
借应付账款、 贷库存商品等 应交税费、应交增值税进项转出
2024-03-01
你好,进项发票被红冲了,需要做进项税额负数的申报。 红冲发票,是不需要认证的
2023-04-04
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2024-10-19
你好,当月你做了进项 然后再做进项转出,当月的加计扣除就不要做了,不能做进去。
2021-08-03
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