您好,对的,这是系统自动读入的数据吧
我们公司的汽车出现问题,进行了维修。 对方给我们开具了“服务费”的专用发票,这个是否可以抵扣?
老师,怎么区分普通维修服务6%的税率和一般纳税人修理修配13%的税率?我们是一般纳税人整车制造的,也有维修营业范围,我们接外面的车维修开哪个税率?
老师你好,我们公司是一般纳税人,我们主营业务不是汽车租赁,但是我们经营范围里有汽车租赁这一项,给对方开发票时,开几个点啊发票啊
老师汽车维修服务属于生活性服务或其它现代服务吗?可以享受进项加计抵减10%或15%吗?但是我查了一堆资料之后,又觉得不属于。是修理修配的维修厂。我们的税是13%的。事故车维修。一般的普通维修老师汽车。
老师,我们是一般纳税人汽车维修,上月我们开了6个点的现代服务费,是拖车业务,这样开对不对啊?
村账目如果被改动过,能看出来吗?
公司有一张电子银行承兑,到期日是2025年4月30日,我们一般多久提示付款
老师请问一下,个人独资有限公司老板利润分配是不需要交个人所得税的是吧。
老师我的户是定期定额户核定额季度是5.4万元,我一季度没开票,四月客户要开票我可以开二季度开10.8万元吗也就是吧一季度没开的在二月补回来
老师,研发费用加计扣除的其他相关费用的加计扣除的限额是?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發记为增值税一般纳税人,A公司2019年3月底期末留抵税额3万元。2019年4月发生下列业务:。1、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计100万元,进项税额合计13万元,4月己经全部认证通过:。2、销售货物取得销售额226万元,开具13%税率的增值税专用发票,•发票注明金额200万元,税额26万元;当月开具一张16%税率的蓝字发票,发票注明金额50万元,税额8万元,开具原因是2019年1月发生的一笔销售业务,A公司在1月税款所属期己经按未开具发票申报缴纳增值税;•3、A公司2019年4月提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额250万元,税额15万元。4、A公司8名员工2019年4月10号出差沈阳,当月15号返回济南,发生的往返飞机票票价与燃油费合计10900元,员工报销时提供了注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单;。5、A公司2019年1月购入一层写字楼,取得增值税专用发票,截止到2019年5月当前尚有购入写字楼的不动产待抵扣进项税额20万元未抵扣
公司购买地,建的商场,商铺出租收的租金,一般纳税人,应交什么税费
23年计提的职工薪酬,24年支出6000。24年做职工薪酬支出及纳税调整明细表,工资薪金支出,账载金额,实际发生额,税收金额,要怎么填
老师我们委托别人加工酒,回来我们再买。这样还用交消费税?
老师您好,公司员工3月1日入职,四月份才实际发工资,公司现在要申报税款所属月份为三月份的个人所得税,那我要不要对3月1日刚刚入职的员工进行个人所得税申报
这个是开票软件上的开票汇总,然后电子税务局上,一表自动带出来光有13个点的金额,没有6个点的,这部分怎么在表上体现啊?
还有就是,进项票也可以认证抵扣这6个点的发票吗?
您好,6个点是开票的,也应该是读入的,咱这是自己填 的啊。可以的认证抵扣这6个点的发票。
老师你看、这个是一表,提取的数据只有13个点的,那6个点的怎么体现?如果输入其他发票表格上、税金是13个点的税金
您好,您重新导入一下看呢,我们这个附表二都是导入的,未开票收入自己填
附表二是进项税金的表,我的意思是我们去开出来6个点的发票,应该在表一中哪个地方填写。老师你看下、我输入6个点到征税表上,只能在简易计税栏输入、这样对吗
您好,对不起,我看着表还打错了,是销售开票的附表一,这个3列和4列也是您手填的么,5行的6%是灰色的,填不进去了,
就是一般计税表6个点的系统自动提取13个点的发票,但6个点不自动提取,手动输入到简易计税是不是也不对?
开其他发票栏税金是13个点的税金
您好,这个票是咱自己开的么,放简易征收这里就不能抵扣进项税了
是自己开的,那怎么申报?
您好,明天您问问税务局,那个5行是灰色,我不能理解,能开票还导入不了