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老师,我们上个月交的4月17号到这月17号的房租,只收到上个月17号到上个月末的发票,这个怎么做账呢

2023-05-05 21:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-05 21:07

你好 借:其他业务成本/管理费用等 预付账款   这里是没有收到发票的部分 贷:银行存款

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你好 借:其他业务成本/管理费用等 预付账款   这里是没有收到发票的部分 贷:银行存款
2023-05-05
你好 开具发票的时候 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 收款的时候 借:银行存款,贷:应收账款  
2021-07-06
您好,租金和水电是哪方承担?
2023-09-06
你好,进入到预付账款,然后按月摊销计入费用。
2024-06-06
你好!这个你可以按25日来也行,也可以抄表,按表来
2024-07-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

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