您好,就是说,再账上不做分配吗还是
老师,我们公司有一笔股权转让是个人股东转给我们公司另外一个法人股东,然后现在这笔转让款现在需要我们公司打给个人股东,那这笔我账务处理要怎么做,如果由我们公司打出去合理吗?
问题一:图一老师如果我们没有实缴,然后转让股权也没有给钱,那我股权转让类型是选择初始投资取得的股权原值吗?那我股权原值金额是写注册资本的金额吗? 问题二:图片上的股权转让净资产份额是用资产负债表上的所有者权益期末金额*原自然人股东转给新自然人股东的那一部分比例是吗?(这个不用*公司股转给鑫自然人股东的那一部分吧) 注:我们原股东为自然人股东和公司股,现在他们全把股份转给新的自然人股东
老师好,我们公司股东想转让自己股权取得股权转让款,但是股东不想分钱,想把这笔钱给公司买东西,那这笔交易怎么做账?我把自己绕进去了
老师您好.股权转让您了解吗!我们公司注册资金是500W,都已实缴,现在其中一个大股东想要把自己的部分股份转让出去,转让金额是260W-10% 的股份. 还有一个是2600W-50%的股份. 这个把我搞懵了
老师你好,我想请教个问题,b公司法人把自己股份转让给a公司,a公司收到分红后把钱付给了b公司的法人银行备注支付股权转让款,该如何做账呢?
全年预缴的企业所得税额,在科目余额表上怎么看?看当年贷方计提的吗?
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
当月勾选认证了10万元的进项税,就必须在当月抵扣10万元吗?可以先抵扣3万,剩下的7万在以后月份抵扣吗?
销售业务经理劳动补偿做管理费用还是销售费用?
这个紫色写的净损失10 转出的时候为啥从贷方转
老师小规模利润表年报 本期金额是1月1日到12月31日。那上期金额是指上一年度的的第四季度还是指上一年的1月1日到12月31日
老师:你好! 我们公司名下准备购置一辆货车运送自己公司销售的货物运输费用怎么做账,如果用公司车在外面接的运输货物产生的收入也必须算到公司收入里面去是吗?
个人所得税汇算清缴,已申报税款金额3万多,为啥汇算清缴是2万多
下列属于可转换债券的特点有()。A股价大幅度上扬时,可增加筹资数额B利率低于普通债券,可节约利息支出C可增强筹资灵活性D若股价低迷,面临到期兑付债券本金的压力a和d
老师,小微企业所得税税率是多少?
如果是不做分配的话怎么做账?
不做分配?意思就是直接转吗
不是,股权转让款会到公司账户上,只不过股东想用这笔钱买东西,而不是分配给他自己
那不行,这样的话,风险太大了
劝过了,但是如果股东非要这么做的话怎么做账呀?
那你们只能作为福利费的
嗯嗯,那我分录应该怎么写啊?
借 管理费用——这福利费 贷 银行存款
但是按照正常的不是借银行存款贷其他应付吗,我应该怎么把其他应付转出去?
不用,没法这样的,这样不行
那公司要是收到钱呢?借银行存款,贷什么?
你们怎么会收到呢?什么逻辑啊
就是股东想把自己的股份卖给别人,但是又想通过公司账户转账
噢噢这样啊,这样的话是其他应付
所以,回到上面的问题,按照正常的是借银行存款贷其他应付,那我应该怎么把其他应付转出去?
只能通过银行存款,或者营业外收入
营业外收入的话,会涉及到增值税的问题吗?如果有,是多少?6%吗?
对的,就是这个意思的