你好,交易费还有契税一起计入无形资产是对的。然后在建工程。时摊销计入在建工程也对。
老师,我想请教一下,我公司自建厂房,当初买地的费用做成了无形资产每月都有摊销,现在房屋修建完成了,发现土地应该记房屋的原值,现在这个要怎么处理啊,账上应该怎么做,要调账吗?都已经摊销几年了,要缴房产税了,我怎么计算房产的原值。
你好老师,我遇到的问题:该投资公司在2012年以银行存款购买200亩地的土地使用权支付了500万(借别的单位挂在其他应付款),这五百万没有入无形资产,而是冲的其他应付款,这样账面上的其他应付款平了,没有提现无形资产。在2014年对外出售了25亩地,这25亩地的土地性质改变了,经评估公司评估后补交土地出让金310万,补交后又以372.5万元进行出售,且在2014年办理了土地使用证,使用年限为20年,对方购买土地使用权支付372.5万元分别在2017年,2018年,2019年支付完毕。2021年对方公司要求我公司开土地使用购买发票,我现在该怎么进行调账处理,都涉及什么税种?谢谢老师
有没有做过建筑行业主方的老师,救救我把,我们有2块土地用在2个项目上,比如a土地盖红头产业园,b土地盖高粱产业园,然后我在在建工程下面增加了2个项目名称,在建工程-红头产业园-摊销,在建工程-高粱产业园-摊销,把2块土地的摊销各自计入这2个项目摊销下面,那个来审计的老师说第一,土地不应计入在建工程,应该计入费用,第二,我这样在建工程-红头产业园-摊销,这个组合看着好怪。我现在该怎么做,好呀
老师我们是物业公司直接取得的土地我做的无形资产把土地交易费还有契税都摊销了,走的在建工程这样对吗
老师我们是物业公司直接取得的土地我做的无形资产把土地交易费还有契税都摊销了,走的在建工程这样对吗,应该怎么做
用A酒店投标中了另外一个酒店,两个酒店距离2公里,属于同一个区域,那么现在经营用A酒店的名字来经营的话,这两个酒店的账务如何处理?
老师,加工厂没什么进项票,销项多,人工成本高,怎样增值税税负率高,怎么控制了
客户在酒店充值2000,送500的账务怎么处理
第407题,第3问的第3小问,怎么求现金折扣成本
近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%,高新企业多年,3年后到期,2025年需要重新评定,哪一年的高新比例不能低于?
老师,我想问一下,2022年9月份注册的公司,请问实缴是五年还是5+3=8年呢
老师,我们公司对公开出一张发票,对方公司对公没钱,对私付给法人怎么来做账?
用A酒店投标中了另外一个酒店,两个酒店距离2公里,属于同一个区域,那么现在经营用A酒店的名字来经营的话,这两个酒店的账务如何处理?
退休后再就业工资有几种发放形式,
老师,两个都是报销晒图费 一个记合同履约成本,一个计入了主营业务成本。是什么意思呢?我刚刚看了一下时间,两个在报销晒图费是都尚未完工,是我理解不对吗?
但是现在已经完工使用了我不知道该怎么转还是怎么做账
在建工程完工了,转到固定资产。
在建工程摊销的金额转到固定资产吗,那这样不就虚增资产了吗,
你好 是的 不的呢 建固定资产时摊销本来是记在建工程 完工后再摊销不记在建工程了
那现在怎么做呢
好,现在您具体问哪里业务?
上面的问题
后面又问了好多 说一下现在要问哪个
你是全额都摊销了是这样吗
不是全额呀,我按土地使用年限摊销的40年还是多久忘了,
你好 完工时,借固定资产,贷在建工程,
是说把摊销的一部分转入固定资产吗,可是这样不就虚增了吗,无形资产没有动,固定资产又增加了
你好,摊销计入在建工程没有错,也没有须知增资产。准则就是这样规定的。
无形资产就是需要通过摊销才把这些资产的支出。记到成本费用里面。
现在完工了要把无形资产部分摊销在在建工程的转入固定资产,那这个摊销年限是按土地当时计入无形资产的年限摊销还是按照房屋摊销年限
完工之后的摊销不计入在建工程了。 是按照剩余的年限摊销到成本费用里。
完工之后无形资产的摊销计入管理费用也是按照去掉已经摊销在建工程的年限是吗
你好 是的是这样的呢对
换了系统我也不知道是从什么时候摊销得了,怎么办
你好 看一下摊销表就清楚了