月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师好。 1分录是上个月的留底进项税额 2分录是税控盘服务费抵扣增值税 3分录是结转本月增值税, 这样,我这个月申报的增值税是14459.09 麻烦您看下我这样做对不对?
老师,您好!我们公司上个月底有留抵税额,这个月结转进项和销项后,留抵税额变成贷方余额了,这个我要把这个留抵税额转到别的科目吗?我下个月缴纳和增值税后,要怎样做分录呢?
老师!您好!我想咨询下我去年底结转留底税费有198087.66元。截止今年4月申报期没有留底税了。这个留底税额余额怎么结转呢
你好,老师,我们月末有留底2万多,在转出未交增值税,这个月申报增值税时申报表进项税额转出自动生成1.6万,应该是留底退税,那怎么从转出未交增值税,进项税额转出到留抵税额该怎么结转
老师您好,请教一下我们公司2月有留底税额,申报三月税费使用了这个留底税额,结转3月的增值税我应该怎么写分录
老师您好,公司做互联网的,收入是交易额的百分比,交易额和佣金都是一起进入公户的,确认收货才能做收入,这样就有时间差了,也没有资金流,这这样做收入可以吗
经销金属材料、化工原料、建筑材料、铜材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 老师请问这个属于什么行业?第三产业,批发零售吗?
老师!您好!股东可以无偿借给公司款吗?
老师,应交税费~应交个人所得税记明细账应该记哪里?三栏式明细账还是?谢谢
我想请问一下,我们新开的公司已经拿到营业执照刻好章了,也税务登记了,后面才开户的,我需要怎么操作补录银行信息,和签订三方协议呢?
老师好。请问汇算清缴填写纳税调整项目明细表时,我们公司的租金没有收到发票,这个租金费用金额需要调增,需要填写在这个表的“扣除类调整项目里的其他”,还是填写在最后一行里面的其他上呢?谢谢!
请问报税系统里有必报和选报,有什么区别吗?我看单位里有人一会改选报,一会改必报,不懂啥意思?
老师,我们公司有些无票收入不入帐,但采购的材料都是含税入帐,导致账上库存很多,进项也很多。老板想消掉些库存,也想交稅(因为进项多怕查),有什么办法吗
老师,之前无票收入已经申报过了,但是现在又开票了,增值税报表怎么处理?还有账务怎么处理
请问老师,酒店行业,客房部房费含早餐,那这个早餐的收入,算到客房部还是餐饮部?