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老师,如果做一本账的话,内部实际情况,成品的话,一定要把成品的进销存明细表给外账吗?我们销售出去的产品并不是当月就开票了,下个月或者下下个月开票的话,那个规格型号和开票的名称有所不同,或者根据收入微调发出商品的成本,这个怎么处理?

2023-05-04 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-04 13:49

同学,你好 一定要把成品的进销存明细表给外账吗? 要给的 我们销售出去的产品并不是当月就开票了,那你需要做无票收入

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快账用户6818 追问 2023-05-04 17:42

销售方4月给开了一张专票,购买方没有抵扣,这个月(5月)销售方冲红了这张发票,请问一下,销售方需要把负数发票发给购买方做账吗?或者购买方直接不做账,这样可以不?

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齐红老师 解答 2023-05-04 18:41

同学,你好 购买方直接不做账

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同学,你好 一定要把成品的进销存明细表给外账吗? 要给的 我们销售出去的产品并不是当月就开票了,那你需要做无票收入
2023-05-04
你好 你们当月销售了,即使没开发票,也是需要确认未开票收入的。所以当月是指的当月销售的商品的成本。
2020-07-06
根据开票来出成本,你没开米的话不要出米的成本
2020-09-16
你好,已经销售完毕的,全部计入到成本里 没有销售完毕的,根据新的单价确认余下数量的库存金额,差异部分也计入到成本
2024-10-18
那你实际销售成本75万是怎么算出来的?一般都是用购入的价格乘以入库单价
2023-11-20
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