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老师,对方公司去年多发给我们公司货,没有开票,也不收钱,我们公司把多发的货卖出去了,我年底时就多收的货做了暂估,汇算清缴时怎么做账呢?

2023-05-03 20:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-03 20:27

晚上好啊,这个没有发票的成本要调出来的,在A105000表 27行 1列填这个金额 ,2列不填,就调增了

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快账用户1790 追问 2023-05-04 19:02

老师,这个我会计上怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-05-04 20:11

您好,如果有交所得税,分录如下 1、借:利润分配  贷:以前年度损益调整 2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 3、借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款

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晚上好啊,这个没有发票的成本要调出来的,在A105000表 27行 1列填这个金额 ,2列不填,就调增了
2023-05-03
同学你好 运费你们付给谁了呢
2021-03-10
你好,是针对购进,还是销售做分录? 
2023-04-12
你好,没有发票的成本支出,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理的
2021-03-20
同学你好 那就做无票收入哦
2021-06-23
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