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22年开一张增值税专用发票给客户,缴10万增值税,23年因为服务终止,将22年开的红字发票,请问缴10万增值税能退税吗?后续可以用来抵扣吗?

2023-05-02 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-02 14:30

下午好啊,咱开票申报后就在留抵税额了,以后抵扣用。

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快账用户5663 追问 2023-05-02 14:33

开票申报后,增值税申报表显示这笔税金是进项税额转出,这会影响以后抵扣用吗?

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齐红老师 解答 2023-05-02 14:37

您好啊,不对啊,这是我们自己开的红票,不是收到供应商的红票,是不是同事申报错了啊

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下午好啊,咱开票申报后就在留抵税额了,以后抵扣用。
2023-05-02
你好 是的,已经抵扣了的需要对方去申请红字信息
2024-03-27
2019年3月留抵税额15万  22年4月增值税留抵税额16万  存量留底15万 增量留底1万 没问题 留底税额清零  6月又产生留抵税额7万  7月份可以申请增量留底7万  没有问题  增量留底每月都可以申请  
2022-05-09
你好,需要用以前年度损益
2021-02-03
你好,都在当期确认 红票就是你确认收入红字,蓝字发票正常确认收入
2021-02-03
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