你好 23年3月交22年的税有滞纳金,在2024年做2023年汇算清缴的时候调增。 23年8月交22的税有滞纳金,在2024年做2023年汇算清缴的时候调增。
老师,好。22年应该交的税,当时没交,只是申报了一下,23年交的,有滞纳金,现在汇算22年类,这个滞纳金我需要现在调,还是等明天汇算23年的时候调
老师,好。今年交的税收滞纳金属于22年税款没缴纳,哪我汇算的时候,是22年调增,还是23年调增
我们有个滞纳金是去年的税没交,23年才交的,有滞纳金,想问一下,汇算的时候,这个滞纳金我是22年汇算调增,还是23年汇算时再调增
要是汇算前,像23年3月,交22年的税有滞纳金,22年的汇算用调增吗?哪要是23年8月交22的税有滞纳金,我这个汇算时,这个滞纳金,又该怎么调,
老师,好。要是汇算前,像23年3月,交22年的税有滞纳金,22年的汇算用调增吗?哪要是23年8月交22的税有滞纳金,我这个汇算时,这个滞纳金,又该怎么调,
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
股权架构的设置有哪几种?
就是说,不用想这个事是因为什么交的滞纳金,就看这个滞纳金是哪年发生的,汇算当年调增,可以这样理解吗?,不用去想那么复杂?
你好,是的,是这样的
嗯,好的,谢谢老师。
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。