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可以写一下分录吗?老师,或者你看我的哪里错了借:预负100贷:以前年度损调一营外支出100借:以前年损调一所得税费用100*25%贷:递延所得税250借:营业外支出600贷:其他应付款600借:应交税一应交企业所得600x25%=150贷:以前年损一所得税费用用150借:以前年损900贷:利一未分配利润900借:利润分配-未分配利润90贷:盈公一法定盈公积90

2023-04-28 13:16
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齐红老师

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2023-04-28
你好,这个具体的是什么业务的?
2023-04-28
你好,什么原因不允许抵扣,这个当时支付了吗?
2023-06-29
你好,不做没有影响的,你汇算清缴的时候,纳税调整明细表需要纳税调增的。
2023-07-14
晚上好,能,因为收到法院判决,这是确定的事实,不是估计的
2023-09-05
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