1、补计提时,相关会计分录编制如下: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 2、结转时,相关会计分录编制如下: 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 3、支付企业所得税时,相关会计分录编制如下: 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
老师请问交上年所得税分录怎么做,去年未计提,是在今年计提吗?谢谢
老师你好,上年所得税少预提了,请问今年怎么做账呢?请邹老师回答,谢谢
你好 请问 22年第四季度的所得税没计提 1季度我补提企业所得税 并缴纳 该怎么做分录
老师,你好,请问我去年扣第3季报所得税,今年才补计提,请问分录怎么做,谢谢,跨年了,
老师,你好,请问我5月汇算清缴扣了7千多,企业所得税,我计提,是不是要通过以前年度损益,请问分录怎么做,谢谢
老师,找到22年运输发票当时未入账,现在怎么入账,谢谢
我替总经理借了8000的工资,挂我的备用金,现在工资系统发工资到总经理卡上,他转我8000,我再还进去8000,除了这个方法,还有其他办法吗 就是他工资直接少发8000,可以充我的备用金吗?
为什么税务局上的开票总额度减去已开的发票 与剩余开票额度对不上
一般纳税人预缴税款有优惠吗
小规模纳税人预缴税款有优惠吗
公司食堂为外包的,每天伙食费职工个人缴纳一部分,公司补助一部分,月底统一跟食堂结算。员工会先往饭卡充值一部分钱。这所有涉及的会计分录怎么写
来回转账银行叫作什么操作
57500元地暖入网费摊销多久合理
你好老师,给业务员报销是实报实销好还是按规定130+50元报销合理,就是业务员出去跑业务,我们公司定的是住宿130吃饭50元,那我们是实报实销好还是按照这个标准报。
老师您好,请问一下怎么变出一份老板一下能看出来的报表?我们要分红老板想看未分配利润怎么出来的。
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好的,谢谢
不客气,请对我的回答做出评价,谢谢