同学你好 你的问题是什么
(3)10日,向丙公司销售M产品,开具的增值税专用发票上注明的价款为500万元,增值税税额为65万元,该批产品实际成本为350万元。丙公司收到产品并验收入库,同时开出-张面值为565万元的银行汇票结算全部款项。甲公司销售M产品符合收入确认条件,确认收入的同时结转销售成本。20日,丙公司在验收过程中发现商品外观.上存在瑕疵,要求甲公司在价格上(不含增值税税额)给予10%的减让。假定甲公司已确认收入。甲公司同意价格折让,并按规定向丙公司开具红字增值税专用发票并退款。3.根据资料(3),甲公司销售M商品的核算正确的是()。A.10日,借记“应收票据”565万元B.10日,借记“其他货币资金”565万元C.20日,借记“主营业务收入”50万元D.20日,贷记“主营业务成本”35万元
(二)甲公司为增值税一般纳税人,2020年12月'发生经济业务如下:(1)1日,向乙公司销售M产品一批,开具的增值税专用发票注明的价款为500万元,增值税税额为65万元,该批产品实际成本为350万元。乙公司收到产品并验收入库,同时开出一张面值为565万元的商业承兑汇票结算全部款项。甲公司销售M产品符合收入确认条件,确认收入的同时结转销售成本。(2)5日,以银行存款支付下列款项:专设销售机构的办公设备日常维修费5.5万元,增值税0.715万元,中介机构服务费3万元,增值税0.1850万元,所支付的款项均已取得增值税专用发票。维修费及中介机构服务费全部计入当期损益。(3)20日,因自然灾害造成一批库存商品毁损,实际成本为7万元。根据保险合同约定,由保险公司赔偿4万元,赔偿款尚未收到。(4)31日,将一项专利权转让给丙公司实现净收益10万元。
甲公司为增值税一般纳税人,2020年12月发生经济业务如下:(1)1日,向乙公司销售M产品一批,开具的增值税专用发票上注明的价款为500万元,增值税税额为65万元,该批产品实际成本为350万元。乙公司收到产品并验收入库,同时开出一张面值为565万元的商业承兑汇票结算全部款项。甲公司销售M产品符合收入确认条件,确认收入的同时结转销售成本。(2)5日,以银行存款支付下列款项:专设销售机构的办公设备日常维修费5.5万元、增值税税额0.715万元,中介机构服务费3万元、增值税税额0.18万元,所支付的款项均已取得增值税专用发票。维修费及中介机构服务费全部计入当期损益。(3)20日,因自然灾害造成一批库存商品毁损,实际成本为7万元。根据保险合同约定,由保险公司赔偿4万元,赔偿款尚未收到。(4)31日,将一台生产用设备以260万元价格转让,该设备原值500万元,已提折旧300万元,处置费用5万元(不考虑税费)。做以上每一小问的会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,2020年12月发生经济业务如下:(1)1日,向乙公司销售M产品一批,开具的增值税专用发票上注明的价款为500万元,增值税税额为65万元,该批产品实际成本为350万元。乙公司收到产品并验收入库,同时开出一张面值为565万元的商业承兑汇票结算全部款项。甲公司销售M产品符合收入确认条件,确认收入的同时结转销售成本。(2)5日,以银行存款支付下列款项:专设销售机构的办公设备日常维修费5.5万元、增值税税额0.715万元,中介机构服务费3万元、增值税税额0.18万元,所支付的款项均已取得增值税专用发票。维修费及中介机构服务费全部计入当期损益。(3)20日,因自然灾害造成一批库存商品毁损,实际成本为7万元。根据保险合同约定,由保险公司赔偿4万元,赔偿款尚未收到。(4)31日,将一台生产用设备以260万元价格转让,该设备原值500万元,已提折旧300万元,处置费用5万元(不考虑税费)。写分录
甲公司为增值税一般纳税人,2020年12月发生经济业务如下:(1)1日,向乙公司销售M产品一批,开具的增值税专用发票上注明的价款为500万元,增值税税额为65万元,该批产品实际成本为350万元。乙公司收到产品并验收入库,同时开出一张面值为565万元的商业承兑汇票结算全部款项。甲公司销售M产品符合收入确认条件,确认收入的同时结转销售成本。(2)5日,以银行存款支付下列款项:专设销售机构的办公设备日常维修费5.5万元、增值税税额0.715万元,中介机构服务费3万元、增值税税额0.18万元,所支付的款项均已取得增值税专用发票。维修费及中介机构服务费全部计入当期损益。(3)20日,因自然灾害造成一批库存商品毁损,实际成本为7万元。根据保险合同约定,由保险公司赔偿4万元,赔偿款尚未收到。(4)31日,将一台生产用设备以260万元价格转让,该设备原值500万元,已提折旧300万元,处置费用5万元(不考虑税费)。全部分录
你好,我朋友借钱了,他在韩国打工,能不能电子版借条
老师:工商年报中的从业人数,包含用工单位里面的劳务派遣人员吗?
支付给用友公司的软件服务费,是否需要缴纳印花税?
请问收到装修费60万,怎么做长期待摊费用摊销,这种要有残值的吗需要多少年
老师,法人分红12万是20%个税,即交税24000元对吗?如果一年领工资12万,没其他扣除情况下,是一年交税3480元对吗?谢谢老师
用友账套里面,想要删除一个账套怎么删除呢
收取的停车场租金一般纳税人增值税是几个点呢
老师,公司自己的食堂免费提供给员工就餐,买米,菜等费用怎么做账?
你好老师,报所得税年报的时候职工薪酬包含社保吗
现在租金要怎么做账,分录这些