你好你这个已经有。49万多了。这个不免税了呀。
老师,我们是个体工商户定额征收的,麻烦问下报税的时候减免税申报明细表需要填吗
您好,老师。我们公司是个体工商户,今天第二季报增值税报表,我们旅店开普票是免税的,但超过45万了 ,实际是46万。我将46万金额填在增值税申报表主---其他免税销售额位置,我还用在增值税减免税申报明细表填什么数据吗?
代开的发票退税需要申报后才能退,我整体收入都是免税的,请问我现在填申报表怎么填写退税金额,小微企业教育附加和地方教育附加是免税的,我怎么填,
老师 我是个体工商户 我开发票的金额是205503.78 无票收入是293239.48 我需要更正申报,请问报税时主表 减免明细表 和附表二都怎么申报 谢谢
老师 我是个体工商户 黑龙江的企业 现在需要更正申报 我的数据如下 开发票不含税收入205503.78 税额2280.73 无票收入194821.02 税额1948.21 总的不含税收入是400324.8 现在需要更正申报增值税 请问我应该这么弄
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
老师那我增值税都应该怎么报
你好,你总额填在第一行,然后开发票的填在第二行
减免税的那个怎么报呢 还有附表二
你好,你这个直接填主表就行了,就可以申报了,当然除非你那边数据的系统要求填其他的才要填,不然就填主表就可以了。
老师 我问了两个老师 怎么那个老师说我减免税的那个也报呢
你好,因为有的地方你填了这个表之后,他那个减免税的表格它会自动有数据。
那个老师是这么说的 我应该怎么做
我这边是黑龙江
你好,是这样子的,你如果先填主表,他那个附表没有出数据。那么你就按郭老师说的填,如果他副标已经出数据了,就不用管了。直接提交就可以了。