与销项发票一样的金额,税率与税额
老师你好,我兼职了一家一般纳税人企业销售电梯的开进来的是专票,税率是13%,开出去的是普票,税率也是13%,请问可以抵扣增值税进项税吗?听很多人说这个销项普票(开出去13%)可以抵扣进项税(开进来13%),不知道这个是不是真的可以抵扣?麻烦给予解答,谢谢老师!
你好老师,建设有限公司一般纳税人开具其他发票150万左右,请问老师可以抵扣多少进项
我公司是一般纳税人,上月开了五十万13%税率的专票,这月冲红,请问交完税款下月是否可以申请退税不留抵?因为有听说只有简易税率才能退税,一般税率只能留抵
你好,我公司为一般纳税人,税率在13%,这个月销项开了10万,请问下进账发票要有多少才可以完全抵扣?
24年末就是纯粹少计提了增值税,25年初未交增值税有贷方余额,缴纳时直接冲消未交增值税可以吗
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
24年末增值税少计提了,怎么调整,具体分录怎么做
老师您好!我们租的商铺,双方都是一般纳税人,租金里没含税票金额,对方说如果要开票加税点5.5,我公司是小微企业,请问我开专票合适还是汇算清缴纳税调增合适?
老师好 我们新成立了两家公司 一家机械租赁公司 一家商贸公司 试用什么会计准则
老师你好,请问房产税和城镇土地使用税需要计提吗
公司外发出去做的东西,我们只付加工费,不出材料。这种怎么记账呢?
我们要建工厂,请别人来勘察岩土工程,对方给我们勘察完成以后我们又暂时不建了,对方开了发票出来,但是我们还没付钱给对方,以后估计还会要求对方打折,那这样的话不确定这个金额是不是先不要做账,不要做在建工程,等确定金额的时候再来做呢?
老师好,年度财报什么时候报?电子税务局里的我怎么没看到年度财报的入口?只有企税年报。是不是先报了财报年报再报企税年报比较好?
老师您好,公司缴纳的房产税和城镇土地使用税,贷方银行存款,借方写什么科目?
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如果是不完全抵扣,还要交一点点税的话,进账至少要有多少?我网上查了下,说是8万,请问怎么算出来的?
不是销项有多少进账就有多少的那种。
进项有多少
我还要交一点点税的那种。
这种情况下,进账要有多少?
销项税额-交税=进项
进项再除以进项税率就能得到发票金额
可以举个例子吗?老师?
比如销项10万,销项额为10万/1.13*0.13=11504元,那么进项的发票要开10万-11504=88495才可以抵扣,这样对吗?
不是,计划交1504元
则进项=11504-1504=1000元
进项发票税率是13%,则1000/0.13%2B1000就是需要开具的发票,是价税合计金额
在吗?老师,麻烦回复下,谢谢。
计划交1504元
则进项=11504-1504=1000元
进项发票税率是13%,则1000/0.13%2B1000就是需要开具的发票,是价税合计金额
比如销项10万,销项额为10万/1.13*0.13=11504元,那么进项的发票要开10万-11504=88495才可以抵扣,这样对吗?
进账发票要开88495这样算对吗?
进项发票。
因为有人问我,这个月销项10万了,进项有多少呀?然后够不够抵扣的,不够再去开进项发票。
这个进项发票到底该怎么算?
我10万的销项票要准备多少的进项票?
10万含税销售额,计划交1504元增值税
则进项=11504-1504=1000元
进项发票税率是13%,则1000/0.13%2B1000=8692.31元就是需要开具的发票,是价税合计金额
那如果进项的税率不一样呢?那不是每一种税率的进项都要分开来算?然后再合计?
是 每一种税率的进项都要分开来算,然后再合计