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你好,一月份支付去年10-12月的印花税,去年未计提,怎么做账务处理

2023-04-25 17:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-25 17:34

同学您好,印花税不需要计提记入交税当期,借税金及附加,贷:银行存款

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快账用户4120 追问 2023-04-25 17:35

支付的是去年10-12月的印花税

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齐红老师 解答 2023-04-25 17:40

同学您好,这个印花税是签合同也不产生对应收入,不需要计提

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快账用户4120 追问 2023-04-25 17:41

支付的是去年10-12月的印花税 借税金及附加,贷:银行存款也 这种做?

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齐红老师 解答 2023-04-25 17:42

同学您好,是的没错, 是这样的

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快账用户4120 追问 2023-04-25 17:43

是去年4季度的印花税,为什么不是借利润分配未分配利润?

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齐红老师 解答 2023-04-25 17:48

同学您好,这个是实时记账不计提的,所以不用

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快账用户4120 追问 2023-04-25 18:00

瞎说,跨期不是这种做,按你说的做7月份劳资就被税务局打电话来

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齐红老师 解答 2023-04-25 18:03

同学您好,您有印花税要计提的文件支持吗

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