您好,现在收到发票红冲暂估按发票入账是对的,你。
工程施工企业,去年做的好多小项目,开票做收入后暂估成本进行的结转(请的人工、机械迟迟不来入账,现在都一年了还没入账,成本一直是暂估的),这个月我们又有好多新项目也是这种情况(有收入没成本),我应该怎么结转成本啊?也是暂估吗?
麻烦问下,我去年12月开的工程票出去,就是先开票后施工(2023年施工)去年月报的时候成本是暂估的,然后现在收到成本票了冲暂估成本是可以的吗?主要是2022年没有施工,不知道这种操作可以吗
老师麻烦问一下。施工合同我们是23年签订的,签订合同之后开出去了很多发票,但是我们实际成本并没有发生很多,可以先暂估上费用吗,然后等24.5.31之前这部分暂估的成本有发票的就冲暂估,没发票的再调增可以吗
21年暂估成本120万,实际到票40万,还有80万在22年一月红冲,正常不就应该借应付 贷成本,但是当时红冲的时候做的是借应付 贷工程施工,然后审计就把这个80万成本调出来了,那工程施工对应的成本到底属于哪一年
21年暂估成本120万,实际到票40万,还有80万在22年一月红冲,正常不就应该借应付 贷成本,但是当时红冲的时候做的是借应付 贷工程施工,然后审计就把这个80万成本调出来了,那工程施工对应的成本到底属于哪一年
现在是施工和收到的发票都是在2023年 我不晓得这种情况可以这样不
去年的业务,今年收到发票可以的。