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郭老师,您好!关于之前问过你的这个问题,暂估时我设置的科目是其他应付款-暂估款,但是来了发票是A公司的发票,科目上要怎么调整,要把公司名称加上吗?

郭老师,您好!关于之前问过你的这个问题,暂估时我设置的科目是其他应付款-暂估款,但是来了发票是A公司的发票,科目上要怎么调整,要把公司名称加上吗?
2023-04-24 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-24 10:12

同学你好 往来科目后面跟的需要是往来单位名称 不能写暂估的

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快账用户9262 追问 2023-04-24 10:14

郭老师在吗?我想找郭老师

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齐红老师 解答 2023-04-24 10:25

那你重新提问看下哦

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同学你好 往来科目后面跟的需要是往来单位名称 不能写暂估的
2023-04-24
你好!3不对。3冲原暂估分录,金额是113。4相当于用发票重新入账。
2024-04-10
你好 这个不需要你们单位付款的吗
2021-02-19
你好,那实际这些有业务需要支付吗?没有支付的话会算性交调增借其他应付款,贷利润分配未分配利润就可以了。
2024-01-08
你当时应付账款暂估录入了期初余额吗?如果是的话可以。
2023-08-08
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