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22年12月我们房租有减免,账务处理已经冲减了费用,但是23年4月份收到对方22年12月开具的专票,现在需要怎么处理、

2023-04-23 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-23 11:38

关键是这个专票以前收费没呢?

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快账用户2691 追问 2023-04-23 11:39

没有收费

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齐红老师 解答 2023-04-23 11:39

没有收费就不做账了

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快账用户2691 追问 2023-04-23 11:41

但是我收到这专票,要怎么处理

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齐红老师 解答 2023-04-23 11:44

做不抵扣勾选就是了,放在一边

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相关问题讨论
关键是这个专票以前收费没呢?
2023-04-23
同学你好,是这样理解的,尽管这个业务确实属于去年的业务。但是。不一定非得调整去年的数据。或者说非的做 以前年度损益科目。我给你说一下
2023-10-22
这个的话 要转出了 借:预付账款 贷:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-05-04
你好 1、账和报表税金对上了 2、税金余额可以全部调平,差额挤入管理费用中
2024-01-09
按照去年的会计分录做红字分录就行
2022-04-23
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