同学您好, ,借:主营业务成本,贷:库成商品,借:本年利润,贷:成本科目,费用科目,借:主营业务收入,其他业务收入,贷:本年利润 借本年利润贷利润分配未分配利润,如果是亏损的,上面的分录不变,金额是负数
我想咨询一下 一般纳税人 是做机电设备方面的, 购进又卖出的 我这边入库存的时候 是需要在账套建立具体的每一项产品的明细项目吗 还是用表格做 因为只有购进的 才能有卖出的 我之前是不管什么产品 都是入的库存商品 每次结转成本的时候 有点混乱 可能是我做的不太对 请教一下老师
您好!老师,我是一名新手,现在8月初做7月份整个月的账,我想问一下,我们是小规模纳税人,当期需要计提税金及附加吗?月末需要做哪些计提和结转?能说得具体些吗?求详细会计分录,谢谢~
老师我是小规模物业公司,现在收款都是微信支付宝,这个做账用什么科目合适?有要求吗?外账和内账都用分别用哪个科目合适 老师我是小规模纳税人,第一次用航天金税盘开票,普票专票都能开,想问一下,具体什么时候抄税,什么时候报税,什么时候清卡,具体都是什么时间,我看单位只有一个白盘,没有网友说的 is卡呀,在帮忙解释一下什么是抄税,报税,清卡,不懂
老师,我想咨询一下,我司业务网站上有心理咨询业务,咨询师都是专业老师用业余时间提供咨询服务,咨询师分润收入的50%。咨询师可以在线提交提现申请,这样对财务来说就可能每天都接到好些申请,领导想要做账期15天,可申请天天都有,我又实现不了每天都走结算审批流程。我目前能实现的是一月两次固定日期汇总结算,走审批流程,通过灵活用工平台给咨询师支付并完税。能有什么好的方式方法么?
老师你好 ,请教一下,一般纳税人,手工账,月末如果进项税额大于销项税额,形成留底税额,那么月末,进项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目吗,如果不用做账务处理,那应交税费-应交增值税-进项税额到年底就会有一个累积数,如何处理呢,老师能说一下详细的账务处理吗,谢谢!
两个公司如何内部交易,提高总营业收入,分摊超额广告费?
我们单位用一个承运商运货,他给我们打保证金,这个可以开票么
公司筹建期没有收入,每个月都是进项增值税,请问每个月在税务平台申报增值税时,可以零申报吗?需不需要填报为抵扣部分?
销售带着客户旅游参观景区 怎么入账
老师新年好,请教一下关于外商客户拿佣金的业务,账务怎么处理?报关又该如何报关?
老师好,研发费辅助账怎么做?
专业阶段最后一颗当年可以同时考综合阶段吗? 还是说,必须专业阶段的第六科都通过了考试,次年才可以考综合阶段??
出差补助怎么做账,员工和领导的补助可以不同吧
老师,新年好 请教您一个问题,我们公司做粮食贸易,有个客户从我们公司走业务,说有大概100万的利润,想让我们将这部分利润通过一种方式返还给他们,请问可以这么操作吗 我觉得不能这样操作
高新技术企业研发费用加计扣除课程吗?
好的,谢谢老师!
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)