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老师,3月开出了一张红字发票,在四月报税期报税时要注意什么?

2023-04-22 08:46
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-22 08:49

按红冲后的销售额申报就是了

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按红冲后的销售额申报就是了
2023-04-22
● 红冲发票必须在原正数发票作废后开具,否则会被税务局认定为“超生退税”,从而引发更大的税务风险。 ● 红冲发票必须注明作废原因,如发票填写错误、数量或金额填写不规范等,如果对多张发票进行红冲,需在每张发票上分别注明作废原因,并在最后一张红冲发票上注明“以上X张发票作废”。 ● 红冲发票的填写应与正数发票保持一致,包括开票日期、发票代码、发票号码等信息,并注明作废字样,如果填写不规范,也会被税务局认定为无效发票,而不能抵扣税款。
2023-10-09
你好,这个月收到了红字发票,报税需要按进项税额负数处理 比如正数进项税额10万,负数进项税额1万,实际进项税额按9万填写。做账是 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-12-24
不可以的,要更正申报1月的,不然要交滞纳金的
2023-02-15
收到红字发票后,再填。填在附表二 进项转出项对应的栏目
2021-03-10
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