您好,年度是各项目比如 收入 成本 固定资产等,每种一个表格的,最重要那个 A105000 纳税调整项目明细表了
汇算清缴时报上一年度财务报表(年报)中的利润表的时候,汇算清缴补缴的所得税要填入该年报的利润表中吗?
2021年汇算清缴时补交了企业所得税,这笔款项在2022年汇算清缴时能扣除吗?填写在汇算哪张表中
老师,你好!年度汇算清缴,利润表中的企业所得税填写在汇算清缴表中哪里
老师你好!2022年企业所得税汇算清缴利润表中有上年金额是不是填21年度末利润表的本年累计金额?
增值税在企业所得税年度汇算清缴的相关申报表中填在哪里?
老师:24.11月签的建筑合同,印花税没报,现在补报所属期选什么时候?是不是选按次申报,要交滞纳金吗?(整包合同金额有点大)
老师我们有个项目金额60万,10个点利润,按这个算出来成本是54万对吧,,那还有10万的费用这个费用是成本找44万就可以还是咋算啊
老师 从一家家代理记账公司的财务数据移交给自己公司新的财务做账,请问需要代理记账电脑里移交的数据是哪些?在代理记账财务一年了。第二就是这些数据如何导入我们这个快账软件?
建筑业跨区开票分录如何做?月末预缴增值税和附加税,所得税分别如何做分录
请问: 外贸公司出口转内销需在电子税务局里“出口应征税报关单用途确认″里进行确认,这个用途确认表中的应征税含税销售额应等于出口转内销的开票金额(含税),但因电子税务应局用途确认里的美元数字保留整数,把小数点给去掉后乘以汇率得出的,造成两者有些许差异,而电子税务局用途确这里又没法修 改,新办公司第一次遇到,不知道能不能强行确认?希望有这方面经验的老师回复下,不然请回避下,别浪费彼此时间哈
公司给别人开出的收据要做入会计凭证里面吗
老师,我们公司是一般纳税人商业企业,客户公司叫我们开票,开票的商品有的进项票我们开不回来怎么办?像这种情况我们公司可以无票销售吗?
老师,账务中库存现金和其他应收款太多怎么做合适呢
建筑公司异地预缴的申报表在哪里可以查到,异地预缴的预交基数是怎么算的。计算税得基数,比如说增值税及附加,印花税,水利基金这些那算增值税的时候扣除项目有哪些,能说下嘛,刚接手建筑不懂怎么算预交,这个为啥要扣除这个项目,不太懂,扣除分包款还是劳务发票的金额,扣除的是含税还是不含税。分包的成本指的什么老师,比如劳务公司这个月给我开了20万的发票,我只需要扣除这20万不含税的金额吗,还是我公司付给劳务公司的也得扣除
事业单位以前年度有收到一笔钱借:银行存款贷其他应付款,然后支出直接相反分录,但是支出时有一笔固定资产变成其他应付款支付出去没有入固定资产,目前该笔收入已全支完,现在改账怎么做账
老师,你好,填写在纳税调整A105000表中哪个位置
我把企业所得填在特别纳税调整应税收到那,不知错了没有
您好,您在电子税务局进入年报申报,里面的表格都要填。纳税调整A105000表有调整的项都要填,最少有罚款 和 业务招待费要调增
就像问下企业所得税填哪
利润表表中所得税填哪
您好,年报也要报负债表和利润表啊,利润表第31行就是所得税费用哦