你好这个差异进入到营业外支出
给客户发了一批货40000元是不含税的金额,也就是不能给客户开票,现在客户要开票,老板说收10个点,想让对方转4000到私户然后给开40000的票,但是客户不想转私账,我说转公户44000给开44000的票,但是老板说这样我们就亏了,说40000收10个点,另外的4000也要收10个点,就是总共转44400元,开票也得44400元
比如说2月份时,100个产品单价1元,开票金额是100元,到3月份时出货200个产品,单价是0.8元,金额是160,正常开发票是开160元,但是客户说,2月份的单价也应该按0.8元来计算,产生的20元差异在3月份账单中扣,3月份的对账金额就变成了140,那我应该怎么开发票呢
例如:对账金额。100.5 开票也是100.5。但是客户只付100元。这样怎么搞
老师,我们有个客户是不含税的,但是客户说给他开票,然后给我们加2个点,那怎样怎么搞?假如说我们出库金额是100000的,开票金额也是100000,那肯定是不行的,这是不含税的报价,那加2个点,开票是怎么加法呢?
老师,您好!请教一下内部账务处理,应收账款是不含税的,但是,后期客户付款对公支付需要开票,我加收了客户的税额,例如:7月应收A客户未税100万,8月客户对公支付100万,税点是6个点,我应该怎么做账务处理?
工人工伤保险明细在哪里下载,老师
老师好,给客户送货产生的运费由我方承担,这个运费计入合同履约成本,每月做暂估,贷方计入什么科目?
你好,出口货物生产企业产生的运费,开专用发票还是普通发票?
我公司是人力企业管理公司,提供劳务派遣、劳务外包、人力资源外包服务,现在支付给人力资源外包员工的赔偿金该怎么做账?要申报个税吗?
老师,两人开公司,一人退出,我是先办理税务变更还是工商变更呢?
公司账务,现城建税178.37,实际扣款金额是54.01,垃圾处理费是负数99.11,实际应是22.25,公司代账城建税和垃圾处理费做反了,导致城建税多,垃圾处理费是负数,少,现在该如何调整账
老师,我公司是人力企业管理公司,提供劳务派遣、劳务外包服务,直接打给劳务派遣员工的伤残鉴定费怎么做账?
上个月开出的发票发现错误的,这个月可以红冲吧
啥意思,大白话?怎么理解
这种情况是不是对方申请了退税才这样
这样税局会不会查我们呀
不是我们的原因造成的。客户也不可付回来了
你好,这个没什么的,不用担心。
好的。谢谢
你好,不用客气的了。