没有 第一个红冲了管理费用
老师,印花税分录这两种方法哪个更好一点,借:管理费用-印花税 贷:银行存款 借:税金及附加-印花税 贷:银行存款
上个季度的印花税本月做会计账务处理借管理费用-印花税贷银行存款,那做结转本年利润的时候要不要结转印花税?就是借本年利润,贷管理费用-印花税
老师,22年账上有账务处理错误,借:税金及附加印花税,贷:管理费用印花税,交的时候借:管理费用印花税 ,贷:银行存款,这个上面有多计费用吗
老师你好, 有个问题我比较混乱想要梳理一下: 印花税缴纳,做账是: 借:应交税费—印花税 贷:银行存款 结转 借:税金及附加 贷:应交税费—印花税 还是: 借:管理费用—印花税缴纳 贷:银行存款
老师,想麻烦问下,印花税做账时候的会计分录是什么?我是按季度申报缴纳印花税的。是(1)借:税金及附加,贷:银行存款 还是(2)借:应交税费-应交印花税,贷:银行存款 还是(3)计提下借:管理费用-印花税 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 这三种我做哪个对呀?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是???企业是满足 335的,可以更改吗
工程款1万块钱,对方用酒抵账,没有发票,怎么做会计分录,抵来的酒我们用于了业务招待,怎么做财务处理。
老师请问我们是农产品公司,很多品种,进项票不全,例如西兰花没进项,其实销售有,这个可以开出去吗
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,我司生产企业,其中也有贸易,直采直销。想问下企业的内控流程问题。像这种贸易的,直接从A公司采购卖给B公司,货物也不需要到我司的情况下,我司的流程是库管做入库单,再做出库单。办公室的销售再做个销售单。请问出库单和销售单有必要都做吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
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如果你是软件做账的,你看下管理费用这个贷方的红冲了吗。
计提的时候,借税金及附加,贷管理费用,后面交的时候借管理费用,贷银行存款,这个就是有红冲掉了吧,因为后面没有再做其他的处理
是的,账务处理是红冲了。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。