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老师好,我们是餐饮业,客户买酒的时候买的时候168一瓶,给了我们168,然后我们最终给了他拿货价118,返他50元,这个怎么做分录呢?

2023-04-21 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-21 11:37

同学,你好 按照118做账 借:库存商品118 贷:银行存款118

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快账用户6100 追问 2023-04-21 11:40

老师,我们是销售出去的,先收原价再返现金 实际就是销售价118

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齐红老师 解答 2023-04-21 11:42

同学,你好 借:银行存款118 贷:主营业务收入 应交税费

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相关问题讨论
同学,你好 按照118做账 借:库存商品118 贷:银行存款118
2023-04-21
你好,从业务上看是咱们采购,销售给客户, 付给供应商要确认成本,销售给客户要计入收入
2022-11-05
你好 开票的时候 借:应收账款50万,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额) 收款的时候 借:银行存款49万,财务费用1万,贷:应收账款 50万
2024-09-19
你好,借:银行存款 -300 贷:主营业务收入 -300,谢谢。
2020-09-16
你好;   这个操作的话  除非你们跟客户签订合同才行的   
2022-04-08
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