您好,不用啦,申报提交成功就OK啦
稽查让补交了2017年的企业所得税,增值税,附加税,滞纳金,她们那边说我补完税款写个说明就完事了。请问这个需要去税务所改报表还是再电子税务局操作?改完的表还需要再申报一遍么?
比如我在3月底计提所得税,可不可以3月底先在电子税务局所得税申报表里把数据都填上,先保存,先不申报,等4月15号之前申报,这样可以在电子税务局里看到需要缴纳的所得税金额吗?这样操作可以吗?
老师,小规模这个季度开了70万的发票,都是肉类,税率为0,需要缴纳增值税吗,是不是按3%缴纳,但是开出的发票税率为0,增值税申报表本期应纳税额减征额那里要*2%吗
老师,如果我的本月所得税增值税的应缴纳税额是0,那我0申报完了,还需要在电子税务局操作缴纳税款这个步骤吗?
老师,增值税发票本月开了红字,增值税应纳税额是负数,增值税申报表可以负数申报吗?还是申请退增值税和附加税,在电子税务局申请退税的步骤,跟我说说
刘某于2016年1月将其自有的4间面积为150平方米的房屋出租给张某,租期为1年,刘某每月取得租金收入为2500元,全年租金收入为30000元。要求:计算刘某全年租金收入应缴纳的个人所得税
新建账套,期初余额不平,把期初差异余额放在哪里怎样调平
详细说明 1、减免税本期发生额比对 2、《增值税及附加税费申报表》主表第10栏和11栏等于0时减免税申报明细表中减免税代码为“01011608”的本期发生额=1%税率专、普票开具(含代开)金额*0.02+尾差 提示 本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否正确。
从M工厂购入B材料8000千克,单价10元,计80000元,材料已验收入库,款项尚未支付。会计分录怎么写?
从华美公司购入A材料600千克,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税税额6500元,货款已用银行存款支付,材料尚未验收入库。会计分录怎么写?
9月缴纳,上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元,城市维护建设税340.57元,教育费附加145.96元
必须提取法定盈余公积吗?最高提取额是按注册资本还是实缴资本
T3没有投资性房地产和投资性房地产累计折旧科目,咋办
你好老师,法定公积弥补以前年度亏损后计提,这个以前年度亏损是按每年所得税汇算清缴后那个亏损额吗?
为啥12月做了结转本年利润到利润分配,财务软件倒出的资产负债表的未分配利润是本年利润的数,税务报表也照抄了,是不是税务申报负债表要改成上年利润分配加本年利润数,表怎么调平
老师,我认证进项票需要在哪天认证?是每月初先认证了,在报税吗?
您好,是的,先认证,隔天在附表二读入数据,就可以申报增值税啦
谢谢老师
您太客气啦,记得月初先抄税,报完增值税后清卡哦
嗯嗯,谢谢老师
希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~