你好,看你们签订的合同,劳动合同的按照工资,如果是劳务合同的,需要去给你开发票。
老师,甲方让我们开了农民工工资专用账户,但是我们劳务是外包给个人的(个人手底下有很多农民工),也要从农民工工资专用账户发工资给农民工吗?
农民工专户发工资给农民工,农民工到税务局代开发票,个税怎么申报
我们是工程公司乙方,现在甲方从农民工专户代发了一批农民工工资。这个工程的劳务我们是分包给劳务公司的,平时发农民工工资是我们转款给劳务公司的,由劳务公司发工资给农民工。现在这笔甲方代发农民工工资业务,我们还需要劳务公司给我公司开具劳务发票吗?还是只需要甲方提供的代发农民工工资清单就直接做账?
老师,我公司开了一个农民工工资专用账户,给农民发工资,农民工需要给我开劳务发票吗,还是我做工资申报个税
我们公司农民工工资专户里发出去的农民工工资,我们公司不申报农民工工资,但是我们是叫劳务公司给我们开劳务票可以吗
用友软件,显示审核日期必须大于等于制单日期,怎么修改
企业2024年购进一批原材料,开了10万的普票,购进的原材料已全部消耗并结转成本,2025年又将2024年的普票冲销开成10万的专票,怎么进行以前年度损益调整吗
成立牙医门诊,投资成本约500万元一800万元规模,员工10一15人,股东5一6人(含大股东2人,激励员工若干),问,设计股权架构,股东进出机制,财务分红规则等,大约什么价格?
甲企业(增值税一般纳税人)为白酒生产企业,本年7月发生以下业务:(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒20吨,开具普通发票,取得含税收入2250000元,另收取品牌使用费565000元。37(2)提供98000元(不含税)的原材料委托乙企业加工散装药酒1000千克,收回时向乙企业支付加工费10000元和增值税1300元以及乙企业应代收代繳的消费税。(3)委托加工的散装药酒收回后甲企业将其继续加工成瓶装药酒1800瓶,通过其非独立核算门市部以每瓶不含税价格100元全部对外销售。(4)将自产的粮食白酒30吨用于换取生产资料。甲企业该类粮食白酒的平均不含税售价为100000元/吨,最高不含税售价为120000元/吨。已知:药酒的消费税税率为10%;粮食白酒消费税的比例税率为20%、定额税率为0.5元/500克。甲企业向烟酒专卖店销售粮食白酒时应缴纳消费税为___元;甲企业通过其非独立核算门市部对外销售瓶装药酒时,委托加工环节已纳的消费税__(选填“可以”或“不可以”)扣除;甲企业用自产的粮食白酒换取生产资料时,计算从价消费税应选择的单价是___元。
6.某汽车制造厂为增值税一般纳税人,9月份发生以下业务(计算结果保留整数):(1)销售乘用车15辆,适用消费税税率99,不含税出厂价每辆150000元,另收取价外有关费用11000元/辆。所有款项已存入银行。(2)用自产的20辆乘用车(适用消费税税率5%)对外投资,已知该型号乘用车不含税最高售价为150000元,不含税平均售价为120000元。销售乘用车15辆应交的消费税和增值税销项税额分别为__元和__元。
例4.3上海装进出口公司从美国迷口货物一批,货物离岸价格成交,成交价折合人民币为1410万元(包括单独计价并经海关事查属实的向培外买购代理人支付的购货佣金10万元,但不包括为使用该货物而向增外文付软件费50万元和向方支付的佣金15万元),另支付货物运抵我国上海港的运费、保险费等35万元。假设该货物适用关税税率为20%、增值税率13%、消费税率10%。例4.3中,计算出的关税完税价格为元,组成计税价格为_元。该货物运抵企业后的入账成本为__元。
你好老师公司被稽2020年的发票查造成的补交增值税及滞纳金,分录是借利润分配—未分配利润贷应交税费应交增值税—进项税额转出借应交税费应交增值税进项税额转出贷应交税费—未交增值税借应交税费—未交增值税贷银行存款滞纳金:借营业外支出—税收滞纳金贷银行存款分录这样做对吗?
老师,我们企业所得税需要报0,季末资产总额报0.01万,下一步提示资产总额填报有误,填报的资产总额为负数,我可以继续申报吗
小规模企业2024年9月成立工商年报认缴出资时间怎么填?
老师,我们是一般纳税人,开票开:工艺品,税率是多少呀?
农民工人数多,人也散,不好开发票,有什么办法,代他们开发票呢
你好,有一个包工头嘛,领头的人他可以去代开的,但是他得交税。
对,让他一个人带这些人开劳务发票,会产生税,人家不愿意,可不可以找个劳务公司帮忙代开呢
可以的,但是你这样的话支付的会多。
是的,遇到你说的问题了,现在找了一家劳务公司,他说他开票的话,比我给农民工发的工资金额少一些,怎么办呢?不能平帐
那中间的服务费你们单位来承担?
老师意思是,要给劳务公司的好处费,用了他们的公司相应的要给点是吗?,这个由我们承担
对的,是的,可以这么理解的,毕竟对方给你开发票。
老师我理解一下您的意思,比如我给农民工发工资20万,劳务公司给我开发票10万,我做帐,主营业务成本10万,应付职工薪酬20万,差额10万去哪个科目呢
你好,做主营业务成本十十万里面增加20万就是了,汇算清缴纳税,调增没有发票的。