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老师好,企业暂估的发票,钱付了,票没开回来,现在申报年报汇算清缴,要进行纳税调增,我应该填在扣除类调整项目的第十六项其他里面,还是填在第六大项其他里面

2023-04-20 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-20 10:14

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

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在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2023-04-20
你好,你只要填写了调增数据,这里面都会提示你的,你可以忽略,你只要填写的正确的,可以不用管的。
2023-04-11
你好,是的,就是在这里面填。
2023-05-23
可以的,你也可以直接在账载金额填写10万。
2024-05-08
对的是的,是这么做的。
2024-05-11
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