你好; 汇算之前取得发票 和你去年做的成本金额一致的话; 你直接付凭证后面去
您好,我想问一下建筑公司去年暂估的成本,发票今年回来,我是把发票做到去年的账里?还是今年的账里
去年暂估的工程机械费135000,并且去年成本已结转,今年来发票,怎么做分录?
老师,今年补回来去年的发票,这发票直接粘在去年的账本里还是今年要做一笔分录???去年已经结转成本的了
老师我想问一下我去年的开出去的发票今年冲红了,还有去年跨年的成本发票结转了,我这个都今年做负数分录,那汇算清缴需要更正吗
去年三月做的暂估凭证,今年3月补开了发票,请问补开的发票要附在去年的凭证后吗?还是先红冲再做一笔分录?去年已结转了成本,小企业会计准则,一般纳税人补开的普票
老师您好,我们这边想在香港(或者百慕大、开曼)注册一家公司A,之后公司A在北京注册全资子公司B,公司B未来在国内开展投资及投资咨询服务业务。 在香港、百慕大或开曼注册公司A的主要区别。
以前会计社保公积金个人部分用的是其他应付款,我不想用其他应付款,我从2025年1月开始用其他应收款可以吗?
老师,请问个人出租住房给公司,房租产权是其他地方(跨区的),可以在本地税务大厅代开发票吗?个人代开发票需要带什么资料呢?
老师,我们是做光伏安装维护和运维推广的。我们需要去异地做项目。我们是跟一个品牌a合作。我们接了项目之后,我们是给到其他公司c安装。我从中收差价。这个在外地预缴的时候是不需要扣除分包款。
红字发票打印出来为什么不是负数呢
向你请教个问题,我现在上班的公司是制造业,有两个系统,一个库存系统可以算出一个产成品由原材料生产到产成品的成本(纯材料成本)。现在我想在另系统生成财务报表,问题是我在做应付账款时怎么挂账?正常是购进原材料时:借:原材料 贷:银付,生产时就领用原材料。
朴老师来回答,老师我是公休4天,我休了3天,我从25号就放假了,放假没工资,我的应出勤天数是多少天
老师好,应付账款设置辅助核算就不需要设置二级科目了吗
老师好,辅助核算怎么设置
宿舍用的燃气,水,电费收到发票时需要从应付职工薪酬的福利费过一下嘛?还是可以直接做管理费用~福利费
今年不需要重新做凭证了对吧 直接附在去年的凭证后面???
你好1; 是的; 不单独做分录了