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朴老师在吗,麻烦您接下,谢谢

2023-04-18 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-18 11:47

你好,你的问题在哪里呢

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快账用户7287 追问 2023-04-18 13:50

唐老师好,有这样一个问题向您请教,厂里面积比较大,自己用不完,就租出去一部分,让别的小工厂进来做,水电房租还有员工餐费,都是我们这边支付,然后再做账单给他们,他们再付钱给我们,这些分录怎么写合适,谢谢

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齐红老师 解答 2023-04-18 13:52

借:其他应收款 贷:银行存款,结算的时候,借:银行存款 贷:其他应收款

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快账用户7287 追问 2023-04-18 13:54

水电费用 房租员工餐费都统一算其他应收款哈,但是有的工厂交不齐,没钱交,然后就拖二个月,比如说4月份只能交1月份的,我应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-04-18 13:59

这个不影响,你就放在账上,什么时候收回来,就借:银行存款 贷:其他应收款

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快账用户7287 追问 2023-04-18 14:01

办公室宿舍用一少部分电,车间 用得多一些,但是没有分出来,只有一个金额,我做分录,像这样的情况 ,我借管理费用 还是制造费用

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齐红老师 解答 2023-04-18 14:02

你直接全部借制造费用

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快账用户7287 追问 2023-04-18 14:07

好,付钱给房东,借管理费用 贷:银行存款 付水电费,借制造费用 贷:银行存款 付钱给厨房,借管理费用 贷:银行存款 然后我做账单给各承租方,房租水电餐费一起,借:其他应收款-A公司 贷:银行存款 收到款后,借:银行存款 贷:其他应收款-A公司 以此类推,有几家做几家,如果没收到款,就不管他,啥时收到了,再借银行存款,贷其他哈

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齐红老师 解答 2023-04-18 14:08

亲爱的同学你好,是这样的,这个正确的

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快账用户7287 追问 2023-04-18 14:11

谢谢老师,这两天麻烦您了,有些东西我一知半解,事是而非,老师们东教我一点,西教我一点。我虽然拿不准,但我能分辨出哪个老师讲得对,所以一个问题有时要发几次出去,反复对比,万分感谢哈

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齐红老师 解答 2023-04-18 14:15

不客气呢,能帮到你我也很高兴,如果满意的话五星好评哦,谢谢你

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快账用户7287 追问 2023-04-18 14:16

老师,我再发一个问题,您接下,我不一定有东西问,您接了以后先放着,我想到了再问,省得下次我再找您未必找得到

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齐红老师 解答 2023-04-18 14:17

好的,可以呢,你发吧

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