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采购材料600万,增值税率10%,开出支票200万,对方垫付运费6000元,抵预付款10万元,其余尚欠。会计分录怎么做?可以写的详细一点吗?具体数额为多少?抵预付款计入那个科目啊,记借方还是贷方?你们答案可以统一完整一点吗,借贷都不相等!

2023-04-18 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-18 10:21

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同学你好 借原材料 借进项 贷应付账款 借应付票据 贷银行存款 借应付账款 贷应付票据
2023-04-18
你好,稍等,老师正在处理中。
2023-04-18
同学你好 借原材料 借进项 贷应付账款 运费发票单独开吗
2023-04-18
你好, 借原材料6006000 贷应缴税费-应交增值税-进项税600000 贷应付账款6500000 预付账款100000 其他应付-运费6000
2023-04-18
借在途物资6006000 应交税费应交增值税进项60万 贷银行存款200万 预付账款4606000。
2023-04-18
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