您好,是的,借以前年度损益调整-1620贷应付账款等
老师,以前年度少记成本费用35000,通过以前年度损益调整科目调整,具体怎么做分录呢?
去年成本多记了1620,今天才发现。这个需要用以前年度损益调整科目吗,怎么写分录调整呢
小企业会计准则下,去年成本多记了1620,今天才发现。这个需要用以前年度损益调整科目吗,怎么写分录调整呢,去年汇算清缴还没做
去年暂估记重复了,并且导致年终调整了成本使成本增加了。今年发现重复记账。需要冲减去年暂估的原材料和去年调整多记的成本。分录直接做负数还是需要用以前年度损益调整科目?
去年的成本发现多记了。今年做了以前年度损益了调整分录。调减了成本,企业所得税的话怎么调整呢?
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
个人垫付,开票给个人可以报销吗
微信扫码加老师开通会员
我们用的是小企业准则,小企业会计准则可以用这个科目吗
那您用未分配利润
好,谢谢老师
您客气,非常荣幸能够给您支持