你好; 你意思是少计提了 还是说 之前22年的工资在23年去发;所以会大于是吗 ; 那就调减的
老师年报职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的工资薪金支出账载金额是应付职工薪酬的借方累计数,实际发生额是贷方累计数,税收金额是实际发生额吗?如果账载金额小余税收金额那就要调减了吗
职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出是明细账中的应付职工薪酬还是管理费用里的职工薪酬?账载金额是实际发放金额吗
企业所得税A105050职工薪酬纳税调整明细表里面账载金额和实际发生额不同,账载金额是指包括计提的,实际发生额不包括计提的,是实际发放的,那在纳税调整表中的职工薪酬账载金额是填A105050职工薪酬中的实际发生额吗
老师您好,我在填写职工薪酬及纳税调整明细表,因为2021年存在没有发放完的工资在2022年发放了,所以2022年工资支出的账载金额就小于实际发生额了,这样有问题吗?
老师,2022年职工薪酬纳税调整表中实际发放的大于账载金额(因为支付了以前年度的工资),所以是纳税调减吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
律师事务所合伙人经营所得税的账务处理
发的工资里除了2022年工资还有以前年度的工资,不是少计提了
你好 ; 那就对的 ; 就会调减的; 因为之前年度调增过
还有之前年度工资多计提了,当年汇算清缴时做了纳税调增,2023年3月份,把多计提的工资冲销了,那在汇算清缴2022年度时需要怎么做?
你好1; 多计提的冲了 。 然后 年报里面去调增
已经在以前年度调增过了,当年未发放工资就已经调增了,我现在冲销了需要在2022年报里怎么提现?
你好; 现在红冲之后去调减
2021年当年会计上是40的工资,有20未发放,税务纳税调增20,2022年全年计提工资100,发放110(有10万是2021年工资),2023年3月冲销了2021年多计提的10,请问2022年年报职工薪酬纳税调整表怎么填?
你好; 你你之前的 20没有发到底后期 会不会发 ; 如果不发 就 不管这笔 ; 你只管22年的 ;按100写账载金额; 按110 写 实际发生金额; 税收金额写110 ;
不发了,是计提错误,所以在2023年3月份已经冲销了10,这样就会导致3月份未分配利润增加10,但是我2020年年报时这10已经纳税调增了啊,是不是等于多增加10利润?
你好; 意思是21年本身就多计提了20 ; 那你才红冲10 ; 也不对哦 ; 你是到底多计提了10 还是20 ?
还有10在2022年发放了,2022计提100,发放110
这样的话; 你按100写账载 金额; 按110 写 实际发生金额; 税收金额写110 ;之前调增了20 ; 现在调减10