您好,这个需要去税务申报的
老师 我现在相当纠结 这个税怎么操作 两个公司一个法人 法人在a领工资 不在b领工资 现在b无员工 只有法人 工资是0 现在b公司名义给法人租房 按理要并入工资交个税 个税怎么申报?今年没报过这个租房个税 要做补申报?根据付款时间在次月补申报吗?可以按照工资名义申报个税吗?
老师,我们老板成立了一个个体户,我现在才知道他没有定税,现在只能按法人名义去申报经营所得是么?如果是定税了,就可以按商户在电子税务局申报,而不用再去自然人扣缴端申报经营所得是吗?
老师问下个体工商户今年被定义按小规模申报了我现在需要注销,这个个人所得税申报在法人手机上零申报可以吗
请问我本来是个体工商户,去年开票超了180万。去年7月按个体工商户报完个人所得税。之后一直没开票,也没做账,一直零申报。现在能注销这个户头么?
个体工商户,按季度申报增值税所得税,按月申报个税,小规模。2023.11月不营业,现在12月想办理注销手续。但是202310-11月的发票,物业要2024.01月才开,那我现在报税注销有影响吗?这两张租金发票是否先按费用入账?挂上挂着欠法人款,要结清吗
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?