你好; 你是转让公司的无形资产土地 出去; 你是一般纳税人吗
老师我们是房地产企业,项目以竣工,但未做土增清算,上月销售开票收入100多万,那么这个还需要预交增值税还是直接申报缴纳增值税,还有土增这块也是需要预交土增还是?上月还有60多万的房租收入,也是开了发票,这块也是正常按开票缴纳增值税吗?这块有没有涉及土增?
老师,我们公司转让一块土地,价格是按照2013年国家出让价格转让的,但是税务那边说要按照现在的土地价格算收入,土地增值额以现在的土地市场价格减去以前取得土地的价格,差额为土地增值额,缴纳土地增值税?对吗?
老师 我两天前提问的 关于土地转移增值税缴纳那个,不是土增 就是增值税 销售额那里也是是我们收到土地款的不含税金额 减去我们的成本 然后以这个数值进行缴税是吗
易老师,我两天前提问的 关于土地转移增值税缴纳那个,不是土增 就是增值税 销售额那里也是是我们收到土地款的不含税金额 减去我们的成本 然后以这个数值进行缴税是吗
@郭老师 老师 我们是房地产公司 领导1、2、3、4月都给了用于抵减增值税的土地成本金额 1月给的土地成本金额都抵减增值税了 2月的我做了分录 借:应交税金-应交增值税-销项税额抵减 30万 贷:土地成本 30万 2月实际申报增值税额跟销项-进项只差了24000 请问老师这24000元 是用土地成本抵减 还是用预缴增值税抵减呢 因为我们预缴增值税也还没有抵减完 还有余额
老师,好。怎么写一个公司的财务分析报告
C选项是要选吧,这题是出错了吧
23年度汇算时有一笔收不回来的应收账款四万多,老板要求作为营业外支出处理掉,汇算时填了a105090,未做纳税调增,因为是老板要求的,老板说很多年了确定收不回来了,当时我也详细跟老板说了需要哪些资料才能满足税前扣除条件,老板就写了份说明给我作为记账依据,剩余的资料他说不需要我多处理了,正常扣除就行了,审计那边也吃了可以扣除的审计报告,可以吗
老师,给我举例讲一下营业执照上的法人和法定代表人,法人代表,怎么区分吧,谢谢
老师,酒吧卖酒水进酒水时怎么入账
老师,我们公司有个员工月工资7000,领导让我算一下还要给他最高发多少奖金,个税应纳税所得额的税率把控在10%以内。这种要奖金单独计算和合并计算分别来算呢?这个员工没有买社保,也没有专项附加扣除。
您好,有一笔长期收不回来的其他应收款四万多,超过三年了,老板确认收不回来了,让处理掉,有老板签字的文件,记账:借营业外支出贷其他应收款,汇算时填报了a105090表,可以企业所得税前扣除的对吗
二手车市场开票车金额为20000,数电发票金额为80000这种可以吗
老师,最近在找工作,有2个工作。您会选哪个。上下班工作时间一样。a 线上烘焙类,向上发展中,工资可以,单休,人际关系简单,工作内容也简单,办公环境一般。离家7公里。 b 新开业的商业街,筹建中,酒店 服装 还有一家,3 4个老板为了节约成本,共同找一个的会计,离家3公里,双休,工资可以。都有保险。
老师,付款申请单大写金额前没有数字的是在前面画一圈还是,没有数字部分都用打圈补齐呀?
是的 无形资产 是一般纳税人
你好; 比如根据《财政部 国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税〔2016〕47号)第三条第(二)款第二项规定,纳税人转让2016年4月30日前取得的土地使用权,可以选择适用简易计税方法,以取得的全部价款和价外费用减去取得该土地使用权的原价后的余额为销售额,按照5%的征收率计算缴纳增值税。
那老师 我理解的就是对的 是吗?
你好 是的;是这样理解的
收到,谢谢您~
不客气的; 帮到你就好