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小规模纳税人如销售项已于2022年作未开具发票申报增值税,2023补开发票时2023增值税申报如何处理

2023-04-17 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-17 12:59

你好; 你用当期的收入 减去红冲的无票收入金额 ;差额  来报税即可  

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你好; 你用当期的收入 减去红冲的无票收入金额 ;差额  来报税即可  
2023-04-17
你好,都是开具相应的红冲发票
2023-03-18
你好,退回中止这个是增值税专用发票还是普票的?如果是普票,收回来发票红冲重新开 如果是专票的,对方认证了,对方开红字信息表,你们待会儿开红字发票。
2024-01-25
您好 开具对应的红字发票就可以了
2023-08-31
直接填在主表第10栏就是
2023-04-14
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