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老师,外贸企业,出口货物后没有开发票,这个销项要在增值税申报表里哪里填?

2023-04-16 22:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-16 22:25

您好! 填在未开票收入栏里

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快账用户7074 追问 2023-04-16 22:28

老师,附件一,第18栏吗

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快账用户7074 追问 2023-04-16 22:29

还有在其他行里有填份吗,因为没有自动生成的,不知道对应增值税申报7个板块具体哪里填写?

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齐红老师 解答 2023-04-17 20:32

是的,填在附表1的第18栏免税项,同时减免税明细表也要出口免税收入

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同学您好,您好!填在未开票收入栏里
2023-04-16
您好! 填在未开票收入栏里
2023-04-16
你好,根据老师的了解,应该填到未开票收入处
2023-04-16
同学你好 只要是已经出口报关的产品,倘若为0退税税产品(或取消退税率)不是免税的商品,就不用做出口退税申报,须视同内销计提销项税额。
2022-10-28
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