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老师:一,增值税申报表主表小微企业免税销售额(10)不含税收入(含税收入/1.03).小微企业免税额:不含税收入*0.03 二,填写增值税减免税申报表,本期发生额,不含税收入*0.03,本期实际抵减税额:不含税收入*0.02 另外的1%做营业外收入,是这样吗?

2023-04-16 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-16 14:48

您好,是的,季度30万以下是这样申报的

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快账用户3799 追问 2023-04-16 14:52

老师:增值税减免税申报明细表中,2本期发生额是填2%还是3%?

老师:增值税减免税申报明细表中,2本期发生额是填2%还是3%?
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齐红老师 解答 2023-04-16 15:02

亲爱的,我不知道这是您提问的啊,如果知道我就不接了,您再听听其他老师的建议的,我是觉得2%算的。请您原谅,我接题时看不到您的头像

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快账用户3799 追问 2023-04-16 15:03

抱歉老师:麻烦你了。

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齐红老师 解答 2023-04-16 15:05

亲爱的,实在抱歉啊,感恩大度的您,祝您生活工作愉快

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快账用户3799 追问 2023-04-16 15:13

是我太笨了

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齐红老师 解答 2023-04-16 15:15

您好,不是不是您太谦虚了,我看您总结得可好了,是我没有帮助到您,请您原谅

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快账用户3799 追问 2023-04-16 15:20

对不起老师:我这报表申报过不去,我再问问其他老师,又怕发出去打扰到您。

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齐红老师 解答 2023-04-16 15:21

您好,我不接了,我去休息会,谢谢您原谅我

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快账用户3799 追问 2023-04-16 15:22

羞杀我也,我把您折腾的够呛。再次抱歉

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齐红老师 解答 2023-04-16 15:23

感恩遇到到您这么好心的朋友 

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您好,是的,季度30万以下是这样申报的
2023-04-16
含税的收入除以1.01,如果是无票收入,如果是开了发票的,你看下你发票上的不含税金额 免税的税额是按照不含税的销售额乘以3%
2023-04-16
您好!填的是不含税收入哦。
2021-01-05
你好;    目前  4.1号开始的话; 就是含税金额不转 营业外收入去哈;    
2022-06-20
你好,填写的是主营业务收入加上其他业务收入,不包含营业外收入。这里是不含增值税的销售额。
2024-06-24
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