同学你好,借,生产成本或者制造费用,60万元,贷,银行存款等科目,60万元。
老师,我们公司是甲方,我们与乙方签订的这个建筑劳务分包合同。我以前没接触过这种劳务大清包的模式。请问,我想了解一下,是不是就是我们公司这个项目,所有工地上的工人,都是由乙方公司承包来施工的?我们要跟乙方公司结算工程款,工人的工资由总承包方设立农民工专户发放?
老师,就是我们公司是劳务公司,然后我们是跟总承包公司签合同,然后由总承包公司去承包项目,然后分包一部份给我们公司,但是我们这边又找了那种小的包工头,分包给小包工头,小包工头自己找农民工,那么应该是由我们公司来发给农民工工资嘛,但是现在的话就是总承包公司,他去开了一个农民工专用户,这个钱就直接打到了农民工手上,就不走我们公司的账,但是总承包公司又要求我们开给他们发票(劳务费),这种要怎么做账,
老师,请问建筑行业中工程做了一半,然后工程没成,现在想回款但是总包说只能跟现在他们合作的公司签合同,但是现在这个跟总包合作的单位是开三个点劳务发票给总包,这样我们开九个点给这个劳务公司,劳务公司就不接受我们的票,说他们也抵扣不了,请问这种情况下我们公司如何处理比较好?
老师请问下,我公司是物业公司,我们公司承包了一个小区来做物管,在收到承包公司的发票,怎样做会计分录,
老师,我想问一下我们公司跟承包公司签订了合同,种植农作物全包,承包公司给我们开了农作物种植的发票60万,请问收到这笔发票的财务处理是怎么做的?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
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老师好,如果放在生产成本,那二科科目是什么呢?是属于基本生产成本还是辅助生产成本呢? 公司反应,这批农作物早旱,缺水死了,那又怎么处理这笔财务呢?我问了老板,不用承包合司补偿
同学你好,二级科目是基本生产成本。转入营业外支出处理。
了解,谢谢老师
同学你好,二级科目是基本生产成本,记入营业外支出。