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老师,您好!我是小规模纳税人,给客户代开的专票,有一记账发票冲红了,申报报表时报表就主表和附表个别数字出现黄色,详情看图片,这数字改怎么调呀,谢谢!

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2023-04-15 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-15 18:22

你好,调整销售额,把税额冲成0,你现在是负数,后面开票在把多调的金额调减回来即可

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快账用户4744 追问 2023-04-15 18:36

老师,没明白,因为税务需要给我退税的,我让您的改。税务怎么退税呀

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齐红老师 解答 2023-04-15 20:09

你是小规模纳税人,另一边这个红冲是不退税的,只能后面少交,然后你这个月出现负数,我跟你说的意思,收入多报,把这个负数冲成0,然后后面月份开票销售额少填就可以了,比如你这个月销售额多报了100,后面月份少报100就行了,这个月应该退的税不退,后面需要交的税不交,而且就冲平了

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快账用户4744 追问 2023-04-15 20:29

我代开的增值税专用发票呀,开票税就扣的,我下个月怎么不交呀

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齐红老师 解答 2023-04-15 21:57

我知道你开的专票,红字发票大于收入会出现负的金额和税额,在填写申报增值税报表时,在“未开具发票”一栏填写这些负数金额、税额,使其当月申报是零后,当后续再开出的发票时将其进行冲回就可以

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你好,调整销售额,把税额冲成0,你现在是负数,后面开票在把多调的金额调减回来即可
2023-04-15
你好,调整销售额,把税额充成0,你现在是负数,后面开票再把多减的金额调整回来即可
2023-04-15
您好,那您季度内3%发票没影响,填写3%-1%部分增值税
2023-04-16
同学你好,如果只是涉及企业所得税的收入不对,不需要更正申报,四季度把红字发票补做进去,再进行申报就行了。
2022-12-23
你好 没问题 可以的
2021-01-08
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